你好,請把題目完整發一下
實訓三(一)目的:練習委托代銷業務的核算。(二)資料:紅星公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。2019年7月,發生經濟業務如下:1.采用委托代銷方式與丙公司簽訂代銷協議,委托丙公司銷售E商品3000件,協議價為45元/件(不含稅),成本36元/件,丙公司按每件50元銷售。(1)1日,紅星公司發出代銷商品,丙公司當日收到。(2)10日,丙公司實際銷售E商品1000件,款項已經存入銀行。紅星公司收到丙公司開來的代銷清單時,為丙公司開具增值稅專用發票,注明價款45000元,增值稅5850元。(3)12日,丙公司將已銷售1000件E商品的貨款匯給紅星公司。2.采用委托代銷方式與甲公司簽訂代銷協議,委托甲公司銷售C商品200個,每個不含稅售價90元,成本72元;紅星公司按售價的10%向甲公司支付手續費。(1)10日,紅星公司發出代銷商品,甲公司當日收到。(2)25日,甲公司將C商品全部銷售完畢,價款18000元,稅額2340元,全部存入銀行。甲公司開給紅星公司代銷清單,紅星公司收到甲公司交來的代銷清單,并向甲公司開出一張金額相同的增值稅專用發票。(3)30日,紅
紅星公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。2019年7月,發生經濟業務如下:1.采用委托代銷方式與丙公司簽訂代銷協議,委托丙公司銷售E商品3000件,協議價為45元/件(不含稅),成本36元/件,丙公司按每件50元銷售。(1)1日,紅星公司發出代銷商品,丙公司當日收到。(2)10日,丙公司實際銷售E商品1000件,款項已經存入銀行。紅星公司收到丙公司開來的代銷清單時,為丙公司開具增值稅專用發票,注明價款45000元,增值稅5850元。(3)12日,丙公司將已銷售1000件E商品的貨款匯給紅星公司。做出委托方和受托方的賬務處理
紅星公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,2019年7月,發生經濟業務如下:1.采用委托代銷方式與丙公司簽訂代銷協議,委托丙公司銷售E商品3000件,協議價為45元/件(不含稅),成本36元/件,丙公司按每件50元銷售。(1)1日,紅星公司發出代銷商品,丙公司當日收到。(2)10日,丙公司實際銷售E商品1000件,款項已經存入銀行。紅星公司收到丙公司開來的代銷清單時,為丙公司開具增值稅專用發票,注明價款45000元,增值稅5850元。(3)12日,丙公司將已銷售1000件E商品的貨款匯給紅星公司。2.采用委托代銷方式與甲公司簽訂代銷協議,委托甲公司銷售C商品200個,每個不含稅售價90元,成本72元;紅星公司按售價的10%向甲公司支付手續費。(1)10日,紅星公司發出代銷商品,甲公司當日收到。(2)25日,甲公司將C商品全部銷售完畢,價款18000元,稅額2340元,全部存入銀行。甲公司開給紅星公司代銷清單,紅星公司收到甲公司交來的代銷清單,并向甲公司開出一張金額相同的增值稅專用發票。(3)30日,紅星公司收到甲公司支付商品代銷款已扣手續費存入銀行。
紅星公司與丙公司簽訂代銷協議,委托丙公司銷售E商品3000件、協議價為45元/件(不含稅),成本36元/件,丙公司按每件50元銷售。1.1日,紅星公司發出代銷商品,丙公司當日收到。2.10日,丙公司實際銷售E商品1000件,款項已經存入銀行。紅星公司收到丙公司開來的代銷清單時,為丙公司開具增值稅專用發票,注明價款45000元,增值稅7650元。3.12日,丙公司將已銷售1000件E商品的貨款匯給紅星公司。要求:分別作出委托方和受托方的賬務處理
紅星公司與丙公司簽訂代銷協議,委托丙公司銷售E商品3000件、協議價為45元/件(不含稅),成本36元/件,丙公司按每件50元銷售。1.1日,紅星公司發出代銷商品,丙公司當日收到。2.10日,丙公司實際銷售E商品1000件,款項已經存入銀行。紅星公司收到丙公司開來的代銷清單時,為丙公司開具增值稅專用發票,注明價款45000元,增值稅7650元。3.12日,丙公司將已銷售1000件E商品的貨款匯給紅星公司。要求:分別作出委托方和受托方的賬務處理
你好,題目是這么說的,在設備使用后第四年預計進行一次改良,估計改良支出80萬元分兩年平均攤銷。使用后第四年,為什么支出會發生在第五年和第六年年末呢。為什么不是在第四年和第五年年末呢
老師,小規模沒有進項發票怎么記賬,實際是老板幫朋友開的小額,賬務處理怎么弄發票是肯定回不,不做成本么?還是隨便做了年報時候再調整?
齊老師,你好,我們公司現在有個情況,客戶要我們生產一個產品,這個產品要開模,于是我們和客戶協商模具費由客戶出,等達到一定的業務量,我們返還模具費,然后我們去找供應商,和供應商簽訂了一份模具合同,我們付錢給供應商,采購到一定量,供應商返還我們模具費,這種復雜的業務票要怎么處理,會計分錄該怎么做
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元,目前是在去年12月已經做成本里了,但損耗這2906元沒有單獨做賬,這個怎么補,補到今年1月份或者3月份可以嗎?科目怎么做哈,
您好,a105000表格里第18行利息支出,是不是如果利息支出是向銀行貸款產生的利息就可以不填數據了
老師請問交易性金融資產的賬面價值 是只要公允價值變動就考慮公允價值變動損益么 還是只有年末才考慮呀
老師,會計學堂之前有個林久時老師專業講建筑行業的,現在還有哪位老師在講哈?
高新技術產業需要滿足哪些條件?享受哪些稅收優惠政策
老師外貿公司,在企業所得稅匯算清繳的時候匯兌損益,怎么算
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