借銀行存款 貸應交稅費印花稅 借應交稅費 借稅金及附加負數
4月收到了前期1-3月已計提并已繳納的附加稅,現在六稅兩費減半政策,附加稅退了一半回來,本月怎么做分錄呢
老師,原本全額計提得六稅兩費,現在退回來一半,怎么做分錄啊,原來是,借,營業稅金及附加100,貸,應交稅費-印花稅100,現在退回來了 50,老師分錄怎么寫
老師,收到稅務局退回印花稅,應該怎么做賬?能寫一下具體分錄嗎?剛開始計提#借,稅金及附加,貸贏交印花,繳納,借:應交印花,貸,銀行!現在退回來了一半,應該怎么做分錄
22年有緩交退稅的,當時全額交的附加稅,后來退了一半回來,請問怎么做分錄?現在附加稅應交稅費貸方科目有余額,怎么把這個余額平掉?
老師,公司買車哪些費用是可以直接計入固定資產的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
老師你好,賬務交接,需要交接什么內容啊
電影公司,收到300萬,合同是投資和宣傳費用,還需要給他們開發票,這個怎么做賬和開發票呢
請教一下,貨物的征稅率是9%,退稅率也是9%,進項發票開了13%,只能退9%嗎?認證需要怎么操作?
材料入庫溫控器1997個,排水管1997個。生產領用排水管1500個,溫控器1500個,生產車間耗用排水管10個,期初排水管100個,溫控器200個,期初材料成本差異借方余額4000,發出材料怎么核算?
境內發貨人是出口生產公司。生產銷售單位是供應商。視同自產的可以退稅?
老師你好,賬務交接,個稅的是不是只要登錄密碼就可以了
老師,以前老板有飲料、漢堡、裝修,但老板覺得一個人風險太大了,只留漢堡,老板想要把以前的其他板塊分給其他股東,他分點錢,老板希望表面公平公正,其實背后幫他,但表面不要做得很明顯,老板說要分家算利潤 請問如何分家算?
老師,差額征收差額開票,直接根據開出的發票確認稅額,然后扣除的根據取得的發票直接做成本就可以如果是差額征收全額開票,根據開出發票確認稅額,然后要根據扣除部分做銷項稅額抵減,對嗎
能不能是,借,銀行存款50,貸,應交稅費-印花稅(-50),這樣做對嗎
你好 你好 不行 這個分錄不平
老師,你把你的分錄的用我的數字表達一下,更能看明白
借銀行存款50 貸應交稅費印花稅50 借應交稅費50 借稅金及附加-5
借銀行存款50 貸應交稅費印花稅50 借應交稅費50 借稅金及附加-50
老師,一般什么情況下,需要總負數表示的
損益類的科目紅沖的時候
不是損益類科目沖紅是不是就不需要寫負數的
對的 做相反的科目就可以了
老師我上個月做錯了一個分錄,這個月幫我調整一下,就是交印花稅的時候我做的是借,營業稅金附加印花稅10,貸銀行存款10,實際應該是借應交稅費印花稅10,貸銀行存款10,已經結賬了那我這個月如何調整呢
借應交稅費10 借稅金及附加-10
只要直接做一個這樣的分錄嗎,還有銀行扣款了
直接做這一個就可以的,銀行存款已經做了支付,不用動
老師,是不是平時月度的結賬了也可以下個月調整損益,但是年度的是不是不能這么隨便做個分錄調整的
對的是的,可以下一個月調整,你在哪個月份調整都可以。
老師幫我看一下這個去年10月份的增值稅和附加稅,這個來回退來退去,這個最后分錄到底怎么做啊
老師譬如簡單一點,這兩張憑證,去年10月份的增值稅和附加稅,今年兩月份扣了,4月份又退回來了,這個到底怎么做哈,我用的都是負數
啊,這是六稅兩費減半還是延期交稅退回來的?
老師我現在最下面發的兩張圖片是去年10月的增值稅,不是六稅兩費減半,是讓我們延期交才退回來的,老師怎么辦,馬上不能不回復了,能不能結束后我重新提問,還是你幫我解答,換了老師答案不一定一樣的
借銀行存款 貸應交稅費,應交增值稅, 借銀行存款 貸應交稅費附加稅, 這個是延期交稅的政策 有問題繼續問 我再接手回復