同學你好,計入管理費用一辦公費;
請問旅游業公司付給分包公司的錢,分包公司給旅游的公司開具增值稅發票后,旅游公司怎么做會計分錄? 借:主營業務成本 應繳稅費—進項嗎 貸:銀行存款 如果旅游公司采取差額納稅方法,這個進項稅做在賬上有什么用?
老師,我們公司做消防檢測維保的,公司發生的,公司檢測的收入,不產生材料,做的分錄借銀行存款,貸主營業務收入,應交稅費銷項稅額,然后結轉成本借主營業務成本,貸應付職工薪酬,這個分錄對不?那工資月底工資正常還要計提,這個怎么辦
老師,公司主營業務旅游,游客集散中心發生的費用,做到主營業務成本,購買辦公桌4個單價1400元/個這個可能做如下會計分錄:借,主營業務成本\\\\集散中心\\\\辦公費?
老師晚上好,請教您一個問題:公司以設計為主,那么收別人的設計費收入,是不是記入到“主營業務收入”?如果是記入主營業務收入了,那設計人員工工資是記入“主營業務成本”嗎?公司會計是這樣做的,理由是有主營業務收入,就要有與之匹配的主營業務成本,但我總感覺怪怪的,工資的歸集不是應該記入“管理費用-工資”,“銷售費用-工資”,“研發支出-工資”,“生產成本”等科目嗎?工資能記入“主營業務成本”嗎?
老師,公司是小規模做餐飲的,我把采購的食材計在原材料,月未盤存后,用月初余額+本月采購額-本月未盤存額算出本月采購食材費用,計入主營業務成本。 月未結轉成本時,借:主營業務成本,貸:原材料 這樣明細賬中原材料的余額就等于月未盤存余額。現在我把廚房購買的五金配件和耗材計入主營業務成本后,結轉損益后,主營業務成本余額就變成負數了。是不是不能用主營業業務成本這個科目啊?
賬上印花稅未計提。稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
董孝彬老師好!請教您,匯算清繳時:1.填寫職工薪酬支出納稅調整表時,工資薪金支出欄填寫的數據是否是包含職工的醫保,社保費。2.業務招待費支出填寫時,是招待費的總金額填列,還是需要計算后的數據填列。 3.主表中,主營業務收入,主營業務成本,銷,管,財費用就直接取報表數據填寫到主表中。謝謝老師!
怎么導出所有的提問呢?
公司股東出讓股權繳納個稅,可以讓公司代扣代繳嗎
小菲老師,在A105000,扣除類,其他,我的理解是例如在建工程支付了1萬無法取得發票,填報時調整1萬,還是填一萬的折舊部分
老師,這個發票中間怎么沒章呢
老師,如果上月發出的貨因不合格,本月部退回來,上個月的利潤表上也已經將那批產品確認營業收入,對于被退回的產品現在本月該做什么賬務處理呢?
找暖暖老師,找暖暖老師,
FTXW15.YBLA0281C004收付控制狀態為只收不付,不允許支取。
會計分錄:借,主營業務成本\\\\\\\\集散中心\\\\\\\\辦公費?這不行嗎
同學你好,這個不應計入主營業務成本的;
為經營發生的支出不應該做營業成本嗎?
同學你好,與主營業務收入直接相關的支出是計入主營業務成本;