你好,在A000000 企業(yè)基礎(chǔ)信息表中,要選擇224 研發(fā)支出輔助賬樣式,你看下圖片
老師,申請(qǐng)紅字信息表出現(xiàn)這個(gè)提示怎么解決?
老師,金蝶k3過賬時(shí)提示這個(gè),請(qǐng)問怎么解決呀?
金稅盤有這個(gè)提示,怎么解決?
老師,這個(gè)提示怎么解決?
老師年報(bào)出現(xiàn)這個(gè)提示該怎么解決
老師婚慶公司采購(gòu)的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師,現(xiàn)金流量表填報(bào)時(shí),1、從銀行支票取現(xiàn)出來、2、銀行轉(zhuǎn)賬錯(cuò)誤退回,又再重新轉(zhuǎn)賬,這兩種情況,要進(jìn)行現(xiàn)金流量的分析嗎?
你好, 公賬我現(xiàn)在弄了一個(gè)收款碼收款的,個(gè)人掃碼會(huì)不會(huì)有什么影響的?
你好。公賬可以收客戶私人轉(zhuǎn)入的嗎?
老師我單位收到電商平臺(tái)開給我們的抽成扣點(diǎn)發(fā)票,當(dāng)時(shí)抽成扣點(diǎn)我單位沒有確認(rèn)收入,現(xiàn)在收到電商平臺(tái)的扣點(diǎn)發(fā)票,我做成借:銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅額 可以嗎
請(qǐng)問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時(shí)期相比,收入相同,電費(fèi)卻低,如何寫說明
老師,我是29期學(xué)員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個(gè)分錄怎么做?
請(qǐng)教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
老師,應(yīng)該選哪個(gè)?
根據(jù)你們企業(yè)實(shí)際情況,2015版的輔助賬樣式要多,2021版的輔助賬樣式要少,看你們自己輔助賬是2015版還是2021版,如果兩者都不是,那么選擇自行設(shè)計(jì)
老師,在去年做2020年匯算清繳時(shí)有2021版的嗎?
去年做2020年匯算清繳時(shí),還沒有出現(xiàn)2021版的。2021版是2021年才出現(xiàn)的樣式,詳見國(guó)家稅務(wù)總局公告2021年第28號(hào)。
老師,去年做匯算清繳時(shí),我沒有選擇樣式,就申報(bào)了,這有事嗎
選擇樣式這個(gè)界面是今年新增的,去年是不需要選擇的。
老師,我公司今年沒有發(fā)生研發(fā)費(fèi)用,不填寫可以嗎?為什么不勾選這個(gè)表,下一步無法進(jìn)行?
1、是的,一定要勾選,因?yàn)樯婕暗胶竺嫜邪l(fā)費(fèi)用明細(xì)表的填寫。 2、沒有發(fā)生研發(fā)費(fèi)用,但是研發(fā)費(fèi)用輔助賬樣式還是應(yīng)該存在的,可以選擇自行設(shè)計(jì)。
老師,107012張表,我不勾選可以嗎?不填寫可以嗎?
涉及到研發(fā)費(fèi)用的,要勾選填寫107012表,如果沒有發(fā)生研發(fā)費(fèi)用,可以零申報(bào)。
沒有發(fā)生,可不可以不勾選,不申報(bào)此表?
最好是勾選零申報(bào),你也可以試試不勾選不申報(bào)
老師,我第一年沒勾選,直接申報(bào)的,第二年增的107012,有申報(bào),第三年,也就是今年,沒有發(fā)生研發(fā)費(fèi)用,不勾選過不去,這是為什么?怎么才可以不勾選?
可能是系統(tǒng)判定到你第二年已經(jīng)產(chǎn)生了研發(fā)費(fèi)用,所以今年需要你勾選申報(bào)。系統(tǒng)自動(dòng)判定,只能勾選零申報(bào)。