你好請把你的照片給我看看你的完整發(fā)一下嗎
二、B酒廠為增值稅一般納稅人,2021年10月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.從C農(nóng)場收購糧食20噸,每噸2000元,共計支付收購價款40000元;2.B酒廠將收購的糧食直接運往D酒廠生產(chǎn)加工白酒,共加工了5噸散裝白酒,B酒廠取得增值稅專用發(fā)票,注明加工費30000元,其中含代墊輔料10000元,加工的散裝白酒在當(dāng)?shù)責(zé)o同類產(chǎn)品市場價格。要求:1.加工白酒由哪個企業(yè)繳納消費稅?繳納多少消費稅?2.B酒廠10月份的增值稅進項稅是多少?3.B酒廠收回散裝白酒后裝瓶銷售,已繳納的消費稅是否可以抵扣?
二、B酒廠為增值稅一般納稅人,2021年10月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.從C農(nóng)場收購糧食20噸,每噸2000元,共計支付收購價款40000元;2.B酒廠將收購的糧食直接運往D酒廠生產(chǎn)加工白酒,共加工了5噸散裝白酒,B酒廠取得增值稅專用發(fā)票,注明加工費30000元,其中含代墊輔料10000元,加工的散裝白酒在當(dāng)?shù)責(zé)o同類產(chǎn)品市場價格。要求:1.加工白酒由哪個企業(yè)繳納消費稅?繳納多少消費稅?2.B酒廠10月份的增值稅進項稅是多少?3.B酒廠收回散裝白酒后裝瓶銷售,已繳納的消費稅是否可以抵扣?
A酒廠10月發(fā)生以下業(yè)務(wù):從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購人銀食1:500噸,共計支得達的你校200萬元。酒廠特收購的根會委托B酒廠生產(chǎn)加工成白酒。B酒廠在加工這理中代基精助材料款(80)萬元,收取加工貨2250)萬元。加工的白酒計750噸,當(dāng)?shù)責(zé)o周類產(chǎn)品市場價格。么酒廠特收回的白酒650吃出售,取得不含稅銷售領(lǐng)900萬元另外100噸加工成藥酒出售,藥酒銷售領(lǐng)400萬元。A酒廠外購材料發(fā)生的進項糧50萬元。糧食白酒消費稅比例稅率為25%,定額稅率為0.5元/500克,藥酒消費稅稅率為10%。要求:計算B酒廠應(yīng)代收代繳的消費稅應(yīng)繳納的增值稅和A酒廠應(yīng)繳納的消費稅、增值稅。B酒廠應(yīng)代收代繳消費稅290X(1-10%?+89+250+0.1X7507/(1--25%)×25%#0.1X750)7/=300ETAB酒廠應(yīng)納增值稅=(89+250×13%=44.07萬元A酒廠應(yīng)納增值稅:=(900+400)×13%=50-300×10%44.07=44.93萬元,這里的300乘10%是指什么
某酒廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)白酒和啤酒,當(dāng)月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)銷售糧食白酒20噸,取得不含稅銷售收入8萬元;銷售啤酒250噸,每噸不含稅售價3500元。另外,本月銷售糧食白酒收取包裝物押金8540元,銷售啤酒收取包裝物押金2270元。(2)委托某工廠加工15噸糧食白酒,該酒廠提供糧食等原材料成本共計28萬元,當(dāng)月工廠將加工好的白酒交付酒廠,開具增值稅專用發(fā)票注明收取加工費6萬元。要求:根據(jù)上述材料,計算該酒廠本月應(yīng)納的消費稅、工廠代收代繳的消費稅。
某酒廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)白酒和啤酒,當(dāng)月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)銷售糧食白酒20噸,取得不含稅銷售收入8萬元;銷售啤酒250噸,每噸不含稅售價3500元。另外,本月銷售糧食白酒收取包裝物押金8540元,銷售啤酒收取包裝物押金2270元。(2)委托某工廠加工15噸糧食白酒,該酒廠提供糧食等原材料成本共計28萬元,當(dāng)月工廠將加工好的白酒交付酒廠,開具增值稅專用發(fā)票注明收取加工費6萬元。要求:根據(jù)上述材料,計算該酒廠本月應(yīng)納的消費稅、工廠代收代繳的消費稅。
老師,我是河南人,現(xiàn)在在新疆工作,我中級會計證要掛出去,人家問我繼續(xù)教育了沒,繼續(xù)教育在哪啊,
業(yè)務(wù)費24582.78元,業(yè)務(wù)招待費實際發(fā)生額60%后是14749.67,和營業(yè)收入千分之五是13540.43,這個是最后怎么調(diào)整?
老師,銷售員在填社保時屬于管理崗還是操作崗
稅務(wù)連續(xù)三年A級納稅人,銀行資訊證明近一年的3A級,企業(yè)三年都盈利,在哪里查3年A級納稅人
咨詢你個問題,固定資產(chǎn)清理就是我有一個客戶,他把他的整個工廠轉(zhuǎn)讓給別人了,就是沒有多少系統(tǒng)地算哪個東西轉(zhuǎn)讓給他多少錢,是統(tǒng)一打包十幾萬。我現(xiàn)在要處理這個固定資產(chǎn)清理,什么情況下,這個固定資產(chǎn)清理會變成我的支出啊
老師,我們簽訂了300萬合同,完成了200萬,因為對方的原因現(xiàn)在要解約,對方要我們補印花稅,合理嗎?
請問老師怎么查知識產(chǎn)權(quán)實繳到位了沒有
老師:發(fā)現(xiàn)2017年以后開的進項專票,沒抵扣,也沒入賬,怎么樣處理。
老師,假如工資6000,社保500,個稅15,這個個稅15包含在工資6000里面,對嗎,工資6000假如是2月工資,3月發(fā)放,申報期是4月嗎,這個15是扣2月工資對嗎
工商年報用誰的身份登錄?