你好!可以全部抵扣的
老師,一般納稅人原材料進項發票增值稅13%,而我們開給建筑公司只要9%專票,請問一般納稅人可以開13%和9%的專票嗎?那銷項9%的話,進項13%可以抵扣嗎?
小規模和一般納稅人銷售農產品取得專票,都是9%抵扣9%,13%抵扣10%么,還是一般納稅人只能抵扣9%;然后計算是進項抵扣按照不含稅×稅率么?
請問:一般納稅人開具的稅率:13、9、6的專票都能抵扣13的進項票嗎?
你好,請問一般納稅人收到3%或者6%進項專票,開出去的是9%增票,可以匯總計算抵扣,還是說進項3%增票只能抵扣銷項3%增票,
一般納稅人開出9%的專票,收進項13%專票,可以抵扣多少?全部抵扣還是只能抵9%
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
樸老師,如果收了其他單位的貨款,歸還給法人了,分錄是不是這樣,借:其他應付款 貸:應收賬款
老師那取得的費用類的發票再差額開票的時候不能扣除是吧
老師,我是高級暢學學員,馬上要初考了,沒有刷題的嗎?