?你好;? ?你之前分錄怎么做分錄的。我看看? ?
?老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),之前空運走了批貨,因為這個貨是零退稅率的,所以要做免稅未開票收入,相應的進項稅要轉(zhuǎn)出,但是因為當時報關時考慮關稅 的問題,所以報關金額比進價還低,而且當時進來的貨不是按實際的貨開的票,是按均價開的一項名稱(比如有好幾款貨,數(shù)量不一樣,單價不一樣,圖省事只開一樣,按合適的數(shù),開個平價單價,只要總價對得上就可以了),現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出,這個進項金額我該怎么確定呀?我該怎么做呀
老師 我們賣鋼材 跟廠里訂了一批貨 但是我們沒有錢 找了托盤公司 托盤公司買了這些貨 然后我們占用他本金支付利息 現(xiàn)在是這樣 我們只要發(fā)貨就要給他預付貨款 然后他結算是在當天鋼鐵價格上面價40,比如我今天賣一件貨價格鋼鐵網(wǎng)價格是6000,托盤公司就給我們結算6040,但是最后貨提完要把每噸加的40扣出來,然后算資金占用的利息 老師 這種情況我們怎么計算我們的成本啊
老師,您好。11月份我們付了1萬元給租房公司(業(yè)務租房,租金5K/月),其中5K是訂金,5K是押金,當時只有租房合同和收據(jù),沒有發(fā)票。然后12月份就給了5K的發(fā)票,相當于12月的租金。這樣我們11月要付款時,業(yè)務部應該填寫什么單據(jù)?然后12月份收到發(fā)票時應該怎么填單呢?
老師,我們公司進的啤酒,當時錄進貨單的時候把托盤和產(chǎn)品一樣記錄了,但是這個托盤的價格是押金價格,后來是要退的,當時付款是弄的付款單,現(xiàn)在付款單余額是零,當之后退給我押金時我該怎么記,
老師,我們給會計公司付款付一年的,然后保險公司給我們開了發(fā)票,我在當月全入成本了,后期我們?nèi)藛T減少,保險公司給我們退費,但是沒有紅沖發(fā)票,后期我們增人先打款后開發(fā)票,我付款和收到退款的時候錢都記到了預付賬款里,現(xiàn)在和保險公司業(yè)務終止了,預付賬款貸方有金額,這賬該怎么平呢?
老師,人員工資不管是計入成本還是費用,都不影響利潤啊,對稅務沒有什么影響啊,只是內(nèi)部核算的問題,那計入勞務成本又不能成本倒掛然后一直不結轉(zhuǎn)與其那樣我一次計入費用不可以嗎
老師,假如我名下有兩套房子,賣掉一套后,過了一段時間又重新買一套,請問現(xiàn)在買房是按第三套房子繳稅還是按第二套房呢?
老師勞務成本不結轉(zhuǎn),稅務也發(fā)現(xiàn)不了我結沒結轉(zhuǎn)吧,與其這么麻煩我一次把人員工資計入費用可以嗎比如餐飲業(yè)或者婚慶公司
請教一下,非常感謝!發(fā)生產(chǎn)品包裝費6萬元不應該計入其他業(yè)務成本嗎? 隨同商品出售單獨計價的包裝物,不應該計入其他業(yè)務成本嗎?為什么題目里面是計入銷售費用的?
老師,難道為了防止成本倒掛,勞務成本可以一直不結轉(zhuǎn)嗎?
因為報銷人和領款人是同一個人,報銷單上就直接簽字在報銷人上了,沒有在領款人出簽字問題大不大,發(fā)票齊全,領導也審批過了
這是快賬軟件上 我錄3月份第15個憑證 怎么這里 稅金及附加這個科目 加不上去呢 只有稅金及附加的二級科目,一級科目,在科目管理里面是有的,但是做憑證選的時候選不了
小規(guī)模公司開了幾張票,但是沒做賬,企業(yè)年報財務報表零申報行嗎
其他綜合收益要不要算到利潤總額?
老師那代賬公司把餐飲員工的工資做到勞務成本,然后為了防止成本倒掛一直不結轉(zhuǎn),勞務成本期末余額比較大,這樣合理嗎?最準如果公司注銷,怎么處理勞務成本
之前這個是做的付款單,分錄是借應付賬款。貸銀行存款
?你好;? ? ?現(xiàn)在做? ? ? 借其他應收款-押金 貸應付賬款? ?
我這個t+手動做應付娶不到數(shù)
他之前把托盤當產(chǎn)品錄過了,造成沒有押金額顯示了,我現(xiàn)在把托盤退掉。,行成的憑證是借:材料采購:應付賬款,這樣應付的負數(shù)余額就是我的托盤押金數(shù),這樣可以嗎?
?你好;? ? ? ?可以的到時退回來沖跟這個科目? ?
到時候收到押金,付款單負數(shù)就行,是吧
? ?你好;? 可以的。? 你相當于調(diào)整分錄了? ?