是銷售自己使用過的嗎?如果是一般計稅,零九年之后買來的,稅率是13%的。
一般納稅人開普票銷售是幾個點?
老師,一般納稅人銷售設備開普票需要交幾個點稅
一般納稅人設備費,開普票的話最低可以開幾個點
老師,銷售制冷設備是幾個點,一般納稅人
請問老師,一般納稅人,生產監控,銷售監控,開具普通發票 ,注意,是普通發票,要交幾個點的稅
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
如果是零九年之前,或者是簡易計稅銷售出去3%,按照2%交增值稅。
不是自己使用的,09年以后是正常購進的,然后再銷售的
稅率和專票的稅率一樣吧?交增值稅也是一樣嗎?
哦也就是單位主營是銷售這個產品的嗎?13%的。
是的呢,主營業務收入,13%的
好,那就是13%的增值稅。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。