你好;? ? ?你們免增值稅和附加稅的; 你是小規模類型的話? ?
核定征收的個體戶,核定了三萬元的個人所得稅,實際銷售不超過三萬元,還需要繳納增值稅及附加稅嗎?
老師,你好,請問定期定額征收的小規模個體戶,增值稅和經營所得稅是按核定的額度交嗚?例如增值和徑營所得稅核定的額度都是5萬元,也就是每個月沒超過5萬元,按5萬元交稅,超過5萬元,按實際經營額交稅,對嗎?超過5萬元交稅,要減除核定的5萬元嗎?還是沒超過5萬元不用交稅?謝射
老師,個體工商戶核定征收 開票超過了核定額度,需要繳納增值稅和附加稅,還需要繳納個稅嗎?那是不是在下一個年度還需要匯算個人經營所得?
老師,請問下,個體工商戶是不是核定征收,不超過三萬不繳納增值稅,企業所得稅要交呢?
核定征收個體戶,月超10萬,假設季度50萬。核定率3%,那需要繳納的增值稅及附加稅是多少,個人所得稅是多少。
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
個體工商戶
需要確認免征的增值稅嗎?
?迷你號; 是的。? ?免征的 ; 你們核定都不用 上報的; 你們內部 不用做? ?
那核定部分的分錄怎么做,因為有些部門需要查看賬冊
?你好; 核定部分的話 ;? 你們內部做賬嗎?? 借銀行存款貸主營業務收入-免稅收入? ?
這個分錄我不理解,我們銀行明明付款出去了,為什么要放借方?
?你好;? ? ? ?我是給你做的 收入部分的 分錄 ; 你支出出去? 是做? 借 應交稅費? ?貸 銀行存款? ?
借:銀行 貸:主營業務收入——免稅收入,就是針對我們銷售做的,不需要提增值稅對吧,這個分錄也是要結轉損益類的對嗎?
?你好 ; 1.是的2. 到時收入結轉到 本年利潤去? ?
計提個稅的分錄是借:應付職工薪酬——個稅 貸應交稅費——個人所得稅嗎?如果這樣應付職工薪酬——個稅怎么平賬?
?你好;? ? 是的。借:應付職工薪酬——工資? ?貸應交稅費——個人所得稅? 到時你繳納做? ? 借?應交稅費——個人所得稅貸銀行存款? ? ;? ? ?工資計提 借管理費用-工資貸??應付職工薪酬 -工資? ?
那實際發放的工資還要計提嗎?這個應付職工薪酬是核定的個人所得稅
?你好;? 本個稅 就是發工資的 計提個稅的;? ? ?
我的意思是發放的職工工資是否需要計提?
?你好;? ?你發工資的時候 計提你的個稅? 金額? ;? ? ? ?
我是先計提職工工資,借:管理費用——工資 貸:應付職工薪酬——工資 然后計提個稅,同樣的分錄,金額不同,此應付職工薪酬金額為個稅金額,等次月發放時再繳納個稅是這樣嗎?
你好? ;? ? 是的。 就這樣處理即可? ??