您好,這個直接記入到管理費用低值易耗品
食品公司購買的冰柜8000元,化驗室用,計入什么科目,一級跟二級科目是什么科目,可以直接計入管理費用嗎
2019年公司購買了冰箱和電飯煲合計8千元,老板自己使用,進項未抵扣,2021年管理人員一起吃飯使用,這樣的發(fā)票2022年還可以抵扣嗎?還是 不抵扣進項,當(dāng)普通發(fā)票計入管理費用的折舊費?
某家用電器商埸為增值稅一般納稅人,2021年8月份發(fā)生以下購銷業(yè)務(wù): (1)本月零售上月購進的空調(diào)400臺(進價3500/臺),每臺售價4500元,向某學(xué)校捐贈10臺。銷售本月購進的冰柜20臺(進價2800元/臺),每臺售價3500元,商家為促銷實行買一冰柜送一小家電,贈送小家電價值100元/臺。 (2)以舊換新銷售冰箱80臺,舊冰箱收購價200元/臺,新冰箱出售實際收取款1800元/臺。換入的舊冰箱經(jīng)修理加漆后當(dāng)月全部售出,每臺300元。5年前還本銷售方式售出1000臺彩電,本月為還本期,還本額200元/臺。 (3)7月底,有10臺售出的空調(diào)因質(zhì)量問題顧客要求退回,商埸收回退給了廠家,收到廠家開具的紅字專用發(fā)票上注明的退貨款及稅金共計40 600元。 分析計算該家用電器商埸當(dāng)期銷項增值稅額?
某家用電器商埸為增值稅一般納稅人,2021年8月份發(fā)生以下購銷業(yè)務(wù):(1)本月零售上月購進的空調(diào)400臺(進價3500/臺),每臺售價4500元,向某學(xué)校捐贈10臺。銷售本月購進的冰柜20臺(進價2800元/臺),每臺售價3500元,商家為促銷實行買一冰柜送一小家電,贈送小家電價值100元/臺。(2)以舊換新銷售冰箱80臺,舊冰箱收購價200元/臺,新冰箱出售實際收取款1800元/臺。換入的舊冰箱經(jīng)修理加漆后當(dāng)月全部售出,每臺300元。5年前還本銷售方式售出1000臺彩電,本月為還本期,還本額200元/臺。(3)7月底,有10臺售出的空調(diào)因質(zhì)量問題顧客要求退回,商埸收回退給了廠家,收到廠家開具的紅字專用發(fā)票上注明的退貨款及稅金共計40600元。分析計算該家用電器商埸當(dāng)期銷項增值稅額?
某家用電器商場為增值稅一般納稅人,經(jīng)營各種家用電器,8月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.銷售上月購入的空調(diào)400臺,每臺不含稅售價4500元,向某學(xué)校贈送10臺空調(diào)。2.銷售本月購入的冰柜20臺,每臺不含稅售價3500元,并實行買一贈一,贈送的小家電價值100元/件(不含稅)3.按本月代銷零售收入的3%從委托方處收到代銷貨物手續(xù)費3145.92元4.以舊換新銷售冰箱80臺,舊冰箱收購價200元/臺,新冰箱出售時實際不含稅售價為1800元/臺5.5年前還本銷售方式售出1000臺彩電,本月為還本期,還本額200元/臺6.從生產(chǎn)廠家購進同一品牌、同一型號空調(diào)100臺,冰柜50臺。生產(chǎn)廠家開具了50臺冰柜和100臺空調(diào)的兩張增值稅專用發(fā)票,注明稅金分別為23400元和65000元根據(jù)以上資料計算商場當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
老師,公司是一般納稅人要開發(fā)票,怎么計算進項票夠不夠用?
老師,小規(guī)模納稅季報30萬免稅,是不是專票額+普票額合計金額不超過30萬免稅,這樣合計算額度30萬嗎老師,我知道專票 開多少交多少,現(xiàn)在小規(guī)模納稅季報30萬是不是開普票額度+專票額度合計算30萬
老師好,基地現(xiàn)場丟失物品,物品總價由保安公司承擔(dān),在以后每月的保安費里扣除,做賬時,借:應(yīng)付賬款-保安公司,貸方放哪里
老師,公積金的單位繳存比例,股東想要比例高一點,比員工的比例要高,這個能操作嗎?
攪拌站給罐車入的商業(yè)險怎么做分錄
老師,小規(guī)模納稅季報30萬免稅,是不是專票額+普票額合計金額不超過30萬免稅
稅負(fù)率是指的哪些,商貿(mào)公司的稅負(fù)率 是多少?批發(fā)食用油的
帳上有一個無形資產(chǎn)4000元很多年前就有一直沒有攤銷,跟審計溝通完,金額較小,24年一次性做借管理費用貸無形資產(chǎn)處理完了,匯算申報時直接在期間費用管理費用里體現(xiàn)的,其他表不做填報,問題應(yīng)該不大吧?
請問,本月收到專票后入賬,借進項稅額,但是這張發(fā)票沒有本月沒有勾選,導(dǎo)致電子稅務(wù)局里的增值稅進項稅額和賬上的進項稅額對不上,這個怎么辦?老師
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,24年匯算清繳調(diào)增業(yè)務(wù)招待費,補繳稅款,請問24年財務(wù)報表怎么調(diào)整。我記得不調(diào)整,在25年當(dāng)年實際支付稅款,借所得稅費用,貸銀行存款。是這樣做嗎