你好,你們是銷(xiāo)售方嗎?如果是銷(xiāo)售方的話,納稅調(diào)整明細(xì)表收入類的其他填寫(xiě)帳載金額。
老師,我們2021年開(kāi)了一張3000的專票,后面退回了,業(yè)務(wù)沒(méi)做成,我在2022年3月份沖紅的,開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票。這個(gè)做賬不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎?直接在2022年3月當(dāng)期做負(fù)數(shù)?那2021年匯算清繳的收入,我還是按照包括沖紅之前的收入報(bào),2022年匯算清繳時(shí)候按照2022年收入減去這個(gè)沖紅報(bào)嗎?
我們是小規(guī)模納稅人,2021年12月開(kāi)的一張發(fā)票,2022年紅沖了,就沒(méi)開(kāi)正數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在要做匯算清繳,需要填哪張表?
老師我們是小規(guī)模合作社、2022年就開(kāi)了一張2萬(wàn)元的普通發(fā)票要怎么做匯算清繳
我們是小規(guī)模納稅人 2月份開(kāi)了一張普票 現(xiàn)在對(duì)方要求我們把這張發(fā)票作廢 請(qǐng)問(wèn)可不可以開(kāi)紅沖發(fā)票
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷(xiāo)售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買(mǎi)包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷(xiāo)售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷(xiāo)售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單上報(bào)銷(xiāo)人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷(xiāo)人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫(xiě)現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,我們是銷(xiāo)售方,意思是在:納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的其他填寫(xiě)里填上紅沖的發(fā)票不含稅金額嗎?
好,對(duì)的是的,你的成本多,做了也得沖沖。
除了填這里,其他還有什么地方需要填寫(xiě)嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表還是按照2021年12月的填寫(xiě)嗎?
其他的不用修改的。
財(cái)務(wù)報(bào)表也不要修改,賬務(wù)處理做到這個(gè)月。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。