您好,這個是在借方的哈
其他應付款明細科目有借方余額和貸方余額,明細之和有時得出總賬科目貸方余額,有時是借方余額,請問資產(chǎn)負債表中其他應付款期末余額1.按照總賬科目余額直接填,2.還是按明細科目貸方余額填,明細科目借方余額數(shù)調(diào)整到其他應收款填呢?請同時告知下會計制度文件依據(jù),謝謝!
三欄式明細賬其他應收款的期初余額是記在借方還是貸方
其他應付款期初余額向法人借款應填在借方還是貸方
在三欄式明細賬里,余額前面的借或貸選擇,可能借方發(fā)生的款,余額確選擇貸嗎?
其他應付款期末余額在貸方188萬,看了之前的賬是借管理費用貸其他應付款,截止到現(xiàn)在還是掛在期初余額的貸方上,這個說明是欠發(fā)票嗎
老師收到中國人民健康保險股份有限公司的醫(yī)療保險會計
老師收到人保醫(yī)療保險會計分錄
收到城鄉(xiāng)大病醫(yī)療賠款會計分錄
老師新成立的小規(guī)模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經(jīng)費申報繳納了本月怎么做會計分錄
老師新成立的小規(guī)模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經(jīng)費申報繳納了本月怎么做會計分錄
怎么聯(lián)系到大同財會院校的招生辦
老師,公司購買汽車開具的發(fā)票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業(yè)注銷后,資產(chǎn)負債表上未分配負數(shù),剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權(quán)益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
不是還沒收到嗎
沒收到所以在借方啊