你好,這個是沒有支付出去的。
您好老師,請問一下: 其他應(yīng)收款-個稅 貸方余額, 其他應(yīng)付款-個稅代繳 貸方余額, 其他應(yīng)付款—租金,借方余額, 其他應(yīng)付款—保險費,借方余額, 應(yīng)交稅金 科目下的金額, 這幾個科目是以前的舊賬遺留下來一直在掛賬的,分不清原因了需要調(diào)平它,該怎樣調(diào)整呢?
其他應(yīng)付款期末余額在貸方188萬,看了之前的賬是借管理費用貸其他應(yīng)付款,截止到現(xiàn)在還是掛在期初余額的貸方上,這個說明是欠發(fā)票嗎
你好,老師我之前把租賃公司的發(fā)票貸在其他應(yīng)付款~公司,現(xiàn)在其他應(yīng)付款貸貸方有余額代表什么,借方有期末是不是表示還有發(fā)票未開具過來呢
你好,老師我想咨詢一下,其他應(yīng)付款個人名下貸方余額是之前費用成本累積的,借:管理費用貸其他應(yīng)付款A(yù),因為是好久之前累積,現(xiàn)在可以調(diào)整其他應(yīng)付款A(yù)到法人個人名下?借其他應(yīng)付款~A,貸其他應(yīng)付款~法人
老師,我想問問我們公司給電力公司付的電費,之前借方是其他應(yīng)收款,貸方是銀行存款,借方的其他應(yīng)收款余額表示我們還剩下的錢,現(xiàn)在科目掛錯了,要把這個科目從其他應(yīng)收款掛到其他應(yīng)付款,那要怎么處理呢?現(xiàn)在其他應(yīng)收款科目的借方余額是7000元。
31日,月末財產(chǎn)清查,盤虧、盤盈的財產(chǎn)分別做待批準(zhǔn)處理(暫不考慮增值稅的進(jìn)項轉(zhuǎn)出)。
我們支付的利息沒有發(fā)票,匯算清繳的時候是不是要納稅調(diào)增
出口非自產(chǎn),需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,在增稅報表第幾欄申報
老師,你好,我之前失業(yè)金買了8年,現(xiàn)在斷交了9個月,還能領(lǐng)失業(yè)金嗎?
老師您好,請問廚師費、幫廚費、保潔費、清理化糞池費,對方給開發(fā)票時,以上幾種業(yè)務(wù)的稅收分類編碼應(yīng)該是哪個?體現(xiàn)在發(fā)票上星號里面應(yīng)該是生活服務(wù),還是企業(yè)管理服務(wù)
填企業(yè)所得稅申報時,季末資產(chǎn)總額是怎么計算的啊?應(yīng)該怎么填呢?
前兩個月不是我們申報的,個稅這個怎么弄呀?
電商平臺使用微信支付,微信支付對平臺收入的手續(xù)費,作為電商平臺入賬,該怎么做憑證
如果無形資產(chǎn)1.4億無償劃轉(zhuǎn)出去,需要怎么做賬。
地瓜屬于在蔬菜流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)免稅范疇嗎
你好,稅務(wù)局核稅的說是1-6月核的是330萬賬上做了512萬,180幾萬的票在哪里,我們自己也查了賬看了2022年計提了借管理費用,裝修費188萬延續(xù)到現(xiàn)在,這個會不會是沒有發(fā)票的,之前會計做的賬
沒有發(fā)票的,你納稅調(diào)增呀,你是不是沒有調(diào)增。
你好,老師,稅不是我報的,我是才來上班的,新老板設(shè)計股權(quán)變更要核稅,不知道問題是不是出在2022年上裝修費上沒有發(fā)票還計提費用188萬的,所以賬上支出多,核的少188的票
你好,那這個330是收入還是成本的。
你好,稅務(wù)局核的330萬是成本費用
你好,那就是他多做了呀,你去查一下的。
你好,這個是金蝶軟件做的,看電腦上的就可以了吧,賬本找不到了
你的軟件里面有原始憑證嗎?
你好,軟件里面有科目余額表,利潤表,明細(xì)賬,資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,看那個啊,謝謝
你好,這里面什么都看不出來,哪些沒有發(fā)票你看不到