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(四)甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,原材料按實際成本核算,銷售商品價格為不含增值稅的公允價格。2020年6月份發(fā)生交易或事項以及相關(guān)的會計分錄如下:(1)5日,購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為120000元,增值稅稅額為15600元,材料尚未到達,全部款項已用銀行存款支付。(2)10日,收到5日購入的原材料并驗收入庫,實際成本總額為120000元。同日,與運輸公司結(jié)清運輸費用,增值稅專用發(fā)票上注明的運輸費用為5000元,增值稅稅額為450元,運輸費用和增值稅稅額已用轉(zhuǎn)賬支票付論。(3)15日,購入不需要安裝的生產(chǎn)設備一臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為30000元,增值稅稅額為3900元,款項尚未支付。(4)20日,購入農(nóng)產(chǎn)品一批,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的買價為200000元,規(guī)定的扣除率為9%,貨物尚未到達,價款已用銀行存款支付。(5)24日,企業(yè)管理部門委托外單位修理機器設備,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的修理費用為20000元,增值稅稅額為2600,款項已用銀行存款支付

2022-05-17 10:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-17 17:19

借:在途物資120000 借:應繳稅費-應交增值稅(進項稅額)15600 貸:銀行存款135600 借:原材料120000 貸:在途物資120000 借:營業(yè)成本-運輸費5000 借:應繳稅費-應交增值稅(進項稅額)450 貸:銀行存款5450 借:固定資產(chǎn)30000 借:應繳稅費-應交增值稅(進項稅額)3900 貸:應付賬款33900 借:在途物資200000 借:應繳稅費-應交增值稅(進項稅額)1800 貸:銀行存款21800 借:營業(yè)成本-修理費20000 借:應繳稅費-應交增值稅(進項稅額)260 貸:銀行存款20260

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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