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3)12月15日,向戊企業(yè)銷售材料一批,價款為20000元,該材料發(fā)出成本為16000元。當(dāng)日收取面值為22600元的銀行承兌匯票一張。14)12月18日,乙企業(yè)要求退回本年11月20日購買的10件A產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷售單價為2000元,單位銷售成本為1000元,其銷售收入20000元己確認入賬,價款尚未收取。經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯誤,同意乙企業(yè)退貨,并辦理退貨手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票。甲公司收到退回的貨物。要求:編制上述業(yè)務(wù)的會計分錄。

2022-05-17 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-17 09:45

同學(xué)你好 3)12月15日,向戊企業(yè)銷售材料一批,價款為20000元,該材料發(fā)出成本為16000元。當(dāng)日收取面值為22600元的銀行承兌匯票一張。 借,應(yīng)收票據(jù)22600 貸,其他業(yè)務(wù)收入20000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項2600 借,其他業(yè)務(wù)成本16000 貸,原材料16000 14)12月18日,乙企業(yè)要求退回本年11月20日購買的10件A產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷售單價為2000元,單位銷售成本為1000元,其銷售收入20000元己確認入賬,價款尚未收取。經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯誤,同意乙企業(yè)退貨,并辦理退貨手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票。甲公司收到退回的貨物。 借,主營業(yè)務(wù)收入20000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項2600 貸,應(yīng)收賬款22600 借,庫存商品10000 貸,主營業(yè)務(wù)成本10000

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同學(xué)你好 3)12月15日,向戊企業(yè)銷售材料一批,價款為20000元,該材料發(fā)出成本為16000元。當(dāng)日收取面值為22600元的銀行承兌匯票一張。 借,應(yīng)收票據(jù)22600 貸,其他業(yè)務(wù)收入20000 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項2600 借,其他業(yè)務(wù)成本16000 貸,原材料16000 14)12月18日,乙企業(yè)要求退回本年11月20日購買的10件A產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷售單價為2000元,單位銷售成本為1000元,其銷售收入20000元己確認入賬,價款尚未收取。經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯誤,同意乙企業(yè)退貨,并辦理退貨手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票。甲公司收到退回的貨物。 借,主營業(yè)務(wù)收入20000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項2600 貸,應(yīng)收賬款22600 借,庫存商品10000 貸,主營業(yè)務(wù)成本10000
2022-05-17
借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)2萬 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項-2*13%萬
2022-10-30
1借銀行存款339000 貸主營業(yè)務(wù)收入300000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅39000 借主營業(yè)務(wù)成本200000 貸庫存商品200000
2023-05-08
你好,具體是針對哪一筆業(yè)務(wù)的??
2023-05-10
你好 1,借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 2,借:銀行存款?,貸:預(yù)收賬款 借:銀行存款?,貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本??,?貸:庫存商品 3,借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:銀行存款 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本 4,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 5,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費—城建稅,教育費附加?
2023-05-10
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