你好 正常入賬,年報(bào)時(shí)納稅調(diào)整??
我們單位與個(gè)人簽訂技術(shù)開(kāi)發(fā)合同,預(yù)付對(duì)方10萬(wàn),項(xiàng)目驗(yàn)收后付10萬(wàn),我這邊怎么做賬務(wù)處理?需要對(duì)方開(kāi)票嗎?需要給對(duì)方報(bào)個(gè)稅嗎?
郭老師,我們收到進(jìn)項(xiàng)專票35萬(wàn)。預(yù)付賬款借方金額是156237.92.有打款給我們開(kāi)票的單位118000.這個(gè)我怎么做分錄呢?發(fā)票內(nèi)容是技術(shù)服務(wù)費(fèi)
我們單位支付給個(gè)人的技術(shù)服務(wù)費(fèi)用45萬(wàn)無(wú)法取得發(fā)票,要怎么做賬呢
老師,公司有一筆11萬(wàn)的支出,是支付給對(duì)方的服務(wù)費(fèi),但是又無(wú)法取得發(fā)票,這個(gè)有該怎么做賬呢
委托外部單位研究開(kāi)發(fā)的費(fèi)用,對(duì)方給開(kāi)的技術(shù)服務(wù)發(fā)票是100萬(wàn),我們支付了100萬(wàn),會(huì)計(jì)記賬怎么記?是按100萬(wàn)記入研發(fā)費(fèi)用-加計(jì)扣除-委托外部研發(fā)費(fèi)用嗎?
老師小規(guī)模企業(yè)所得稅第四季度申報(bào)交稅了那匯算清繳納稅調(diào)整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
只要董孝彬老師回答,其他老師不回答,老師這是我寫(xiě)的,然后我看下最后的數(shù)據(jù)是19227.9,19227.9?2不等于實(shí)際支付的9113.95呀
小規(guī)模納稅人季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn),免征增值稅,是指只適用3%稅率得收入嗎?
老師,我們公司經(jīng)常收到“農(nóng)信銀行應(yīng)收墊付款(財(cái)付通)”這個(gè)是干啥的,我要計(jì)入營(yíng)業(yè)收入嗎
老師好,收到社保的穩(wěn)崗補(bǔ)貼收入,需要確認(rèn)增值稅嗎
有規(guī)定是先付款還是后取得發(fā)票?還是先取得發(fā)票后付款?
收到財(cái)政局專項(xiàng)資金怎么怎么做分錄?
22年發(fā)票漏記賬成本票24萬(wàn),入到24年納稅調(diào)增,還是直接入到22年未分配利潤(rùn),改之后的報(bào)表,或者入到24年未分配利潤(rùn),勾稽關(guān)系不對(duì)?
老師,固定資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提完了,現(xiàn)在要報(bào)廢,應(yīng)該怎么做賬
老師,會(huì)計(jì)學(xué)堂小規(guī)模中深圳快學(xué)商貿(mào)的報(bào)稅資料從哪下載?
要寫(xiě)個(gè)說(shuō)明之類的嗎?怎么寫(xiě)
你好? 是的 可以的,但是不能稅前扣除?