你好 需要 對(duì)開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給你們 然后代扣代繳個(gè)稅 。按勞務(wù)報(bào)酬所得來(lái)報(bào)個(gè)稅的。 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi)貸其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
我們單位與個(gè)人簽訂技術(shù)開(kāi)發(fā)合同,預(yù)付對(duì)方10萬(wàn),項(xiàng)目驗(yàn)收后付10萬(wàn),我這邊怎么做賬務(wù)處理?需要對(duì)方開(kāi)票嗎?需要給對(duì)方報(bào)個(gè)稅嗎?
您好,我們公司收到一筆銀行貸款受托支付,對(duì)方付款名稱是個(gè)人(合作公司法人),但是合同是我們公司與對(duì)方公司簽訂的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票我們開(kāi)給誰(shuí),能否開(kāi)給對(duì)方公司,合同需要怎么重新約束嗎
老師,我們公司與個(gè)人施工隊(duì)簽訂了車間建筑裝修工程,這個(gè)工程一次性包死,我們已付預(yù)付款20萬(wàn),還剩10萬(wàn),先需要對(duì)方給我們開(kāi)發(fā)票,該開(kāi)什么內(nèi)容的發(fā)票呢
老師,我們公司與個(gè)人施工隊(duì)簽訂了車間建筑裝修工程,這個(gè)工程一次性包死,我們已付預(yù)付款20萬(wàn),還剩10萬(wàn),先需要對(duì)方給我們開(kāi)發(fā)票,該開(kāi)什么內(nèi)容的發(fā)票呢
今年上半年跟一家公司簽訂了技術(shù)服務(wù)合同,對(duì)方已經(jīng)預(yù)付70%的款項(xiàng),且發(fā)票已開(kāi),現(xiàn)在對(duì)方想把其中一個(gè)還未深入開(kāi)展的項(xiàng)目取消退回部分款項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么處理呢?是否需要簽個(gè)補(bǔ)充協(xié)議寫明終止其中一項(xiàng)服務(wù),然后我這邊開(kāi)紅字沖紅嗎?我們當(dāng)時(shí)買的增值稅普通發(fā)票給對(duì)方
老師,一個(gè)親戚想注冊(cè)公司,想讓父親當(dāng)法人,他已經(jīng)七十五歲了,可以么?
老師上個(gè)季度多交了49的所得稅,這個(gè)季度需要交6722的所得稅,可以更正申報(bào)嗎?這個(gè)少交49嗎
股東分紅,公司代扣代繳個(gè)人所得稅,這個(gè)需要計(jì)提嗎?
老師問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人第一季度一點(diǎn)有利潤(rùn),以前年度虧損,個(gè)人所得稅怎么處理才能不交稅,利潤(rùn)表上怎么填?利潤(rùn)表上沒(méi)有以前年度虧損調(diào)整,在電子稅務(wù)局里有以前年度虧損調(diào)整,但數(shù)學(xué)填不進(jìn),正常填下來(lái)就要交稅了,請(qǐng)問(wèn)怎么處理?
計(jì)提所得稅費(fèi)用怎么計(jì)提
上月采購(gòu)發(fā)票有紅沖的,但是季度計(jì)算印花稅的時(shí)候忘記剪掉了紅沖的這部分了,下個(gè)季度可以把紅沖的發(fā)票剪掉再算所得稅嗎
季度財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)過(guò)了申報(bào)期還能改嗎
老師,現(xiàn)在個(gè)體工商戶的稅務(wù)登記是要去稅務(wù)大廳辦理嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的投資人繳納的是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得 不需要報(bào)個(gè)稅 給她繳納的社保需要在個(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)嗎 就是工資零 社保安繳納的數(shù)據(jù)填報(bào) 需要報(bào)嗎
老師,您好總分支機(jī)構(gòu)匯總申報(bào)企業(yè)所得稅,總機(jī)構(gòu)填分配表,里面的職工薪酬,資產(chǎn)總額,從哪里取數(shù)