你好同學,你這個嗯,問題你具體要交哪個稅呀?我看你一共說了要交兩逼稅
一般納稅人,進項稅留抵稅額為10000元,上月開發票增值稅合計5000元,異地預繳增值稅1000元,請問本地申報時怎么申報,是否抵扣4000進項稅?
我平時有異地預繳稅金“應交稅費-預交增值稅”,結轉進銷項“轉出未交增值稅”,都會月末結轉到“未交增值稅”科目,現在有點混亂,比如預繳增值稅累計借方10000元,結轉進銷項“轉出未交增值稅”累計借方1000元貸方900元,那么“未交增值稅”賬戶借方余額10100元,表留抵是吧? 都結轉到這個科目的話,那我怎么知道什么時候我該填附表四抵扣預繳稅金呢?
建筑企業,簡易計稅項目增值稅是50萬,預交了20萬,一般計稅項目本月發生的增值稅銷項稅額為100萬元,進項稅額為120萬元,預交增值稅金30萬元,月末會計分錄是什么
某房地產開發公司系增值稅一般納稅人。8月18日預售其開發的A——1房地產項目的房屋一套。售價1000萬元。收到客戶李先生預交800萬元。采用一般計稅方法。要求:計算應預交和應交增值稅,并做出預收房款和預交增值稅、售房、應交增值稅和實際繳納增值稅的會計分錄 謝謝!
請教,一般納稅人申報增值稅,比如:一般計稅銷-進賬要交6000元的稅本月預繳了增值稅1.2萬,一般計稅預交7000元簡易計稅交了5000元預繳上月有1000元余額,附表四怎么填呀?謝謝
請問企業所得稅匯算清繳截止到什么時間
老師,采用會計軟件后,登錄憑證,會記科目后,自動生成科目余額表?需要注意哪些?謝謝
小規模納稅人出租非住宅,一年租金25萬元,租金一次收取,并開了百分之5的普票,請問老師增值怎么交?所得稅怎么樣申報,房產稅,土地使用稅,印花稅怎么樣交?
財管今天為啥選不了倍速 老師
登錄個人所得稅APP,點擊底部菜單欄的“辦&查”選項; 其次,點擊“發票管理”下的“我的票夾”功能; 然后,進入“我的票夾”后,系統會自動顯示“我購買的”和“我銷售的”兩種歸類方式,自然人的鐵路客票和航空客票將顯示在“我購買的”類目中。 最后,納稅人可以在“我的票夾”內獲取電子客票! 老師,我是通過攜程訂的機票,攜程給我開的經紀代理服務*代訂機票普通發票,昨天有位老師告訴我獲取機票方式如上,可是我進入個稅按照步驟操作,沒有找到機票,老師知道這是為什么嗎?
公司社保開戶的時候必須要填一個人的信息嗎
申報工商年報時候,社保信息那塊人數寫的0但是天眼查上出來是社保信息暫無,不是應該顯示人數是0嗎
老師,請問公司采購京東卡后怎樣做賬,員工領用怎樣做賬,麻煩給個分錄,謝謝
小規模公司開1稅點專票10萬,所有費用由我們公司成都,這個費用是怎么算?我們也給他開10萬普票。
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
增值稅申報呀,附表四怎么填呀?為什么會有余額?
你好同學,我的意思是你告訴了兩個,一個是要交6000塊錢的稅,然后又來一個一般計稅要預交7000元,然后又預交了增值稅1.2萬元,我想問一下到底是啥意思?
就是分兩塊,一般計稅交6000元,預繳了1.2萬,附表四怎么填呀?為什么會有余額?謝謝
您好,您預交的稅款呀,你就填在你那個3行,嗯那個第三行建筑服務預征繳納稅款哪里。你應該是建筑行業對不對。
是的,為什么會有余額,附表四的抵扣金額是根據自己的需要填寫還是有什么講究呀?
你好同學,你打開表示你看一下哈,他有個本期發生額,還有一個本期實際抵減稅額,你如果用不了這么多啊,你那個本期實際抵減稅額,你可以不要填那么多,讓它形成一個期末余額就可以的。
哦,就是說預繳的簡易和一般都可以按需求抵扣填寫對嗎?
你好同學,是這么個意思,可以產生余額