納稅調整明細表-扣除類-其他
請問老師,因為是小規模企業 ,在匯算清繳時,有些明細表是免填寫,只有納稅調整明細表適合填寫,請問在2021年無發票的管理費用應該在哪個表填寫以及填寫在那一行?
老師,匯算清繳,填寫納稅調整項目明細表時,那些無票費用(沒有正規發票的費用)調增時,填寫在那一欄里?
老師匯算清繳時一些不合理的費用,比如抬頭開錯,無票入賬的這些填到納稅調整明細表的哪一行啊
老師,小規模納稅人的企業所得稅匯算清繳哪些明細表是一定要填寫的。比如有開票收入的小規模和一直都沒有開票的小規模,必須要填的明細表分別都有哪些
22年度有些費用一直未開發票,在做匯算清繳時,想要調增,應該填列在納稅調整明細表的哪列
業務宣傳費范圍是哪些
老師好,請問房產土地稅除了享受小微企業減半征收,還有什么政策可以減免
老師,銀行電子承100萬,找一家公司貼息,但是他開不了票,所以只能把貼息的部分私人轉給他,那這樣子的話怎么做賬呢?合法合規,貼息是5000塊錢。
老師您好,請問合伙企業財務報告里有現金流量表嗎?
老師好,上年底成本多算了,直接匯算清繳報還是需要更改四季度企稅報表?更改報表的話,步驟是什么,需要提交說明什么的嗎?麻煩不麻煩?如果需要補稅,會影響公司納稅等級嗎?
老師好,請問一下,匯算清繳里調整的項目,就是最后利潤總額變了,我需要做分錄嘛?怎么做分錄呀?
老師,印花稅一定都是雙方都交嗎
老師,給小規模開了專票,這個沒事吧,它們不能抵扣,但是可以做成本票啊
其他權益工具投資的會計處理中,沒有可能是債券的可能,持有期間都是應收股利,一定沒有應收利息的可能?
你好,請問,我之前做的暫估,沒有注明公司,現在是隨便哪家公司跟我們開這筆金額就可以嗎?我們公司是銷售迎賓酒的,發票開其他的酒可以嗎?
老師我們公司是新辦的公司,還沒營業收入,是不是60%發生額可以稅前扣除?但是如果我填在15行業務招待費,系統直接全額調增了,是不是也只能填到其他那行?
沒營業收入,就要全額調增招待費
不是籌辦期間可以扣除60嗎
沒營業收入,就要全額調增招待費