同學,你好 所有購銷的加在一起計算印花稅
繳納印花稅的購銷合同這一塊是指的哪一塊?只是原材料的購銷和產品的銷售繳納印花稅嗎?比如我們平時購買的電腦打印機有發票、辦公場所裝修有合同有發票、付設計費什么的這種屬于購銷合同繳納印花稅的范圍內嗎?
購銷合同印花稅是所有購銷的加在一起計算印花稅 還是 看單筆購銷合同計算不足1元 這個就不在累計計算金額里了 比如 購買合同 10萬 銷售合同5萬 有個買打印機的發票 2000元 是不是15萬計算印花稅
老師請問一下銷售合同和購買合同,交印花稅的話,是不是把銷售合同和購買合同金額相加合計金額來計算印花稅嗎
沒有采購合同 銷售合同 只有發票,算印花稅的時候是按發票上的不含稅金額計算嗎?
請問,購銷合同印花稅,1-3月的,那個進項印花計算基礎是不是全部有發票的金額+暫估的金額?
原來認繳時間都很長,比如一個公司認繳出資時間是2047年,現在新的公司法規定5年內要實繳到位,現在企業年檢,認繳時間是按章程的認繳時間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
經營所得稅的預繳納稅申報是季度的報表么?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報中是賬載金額3,稅收金額填0,調增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調增3?哪一種是對的
建筑企業收到工程類進項發票,先入工程施工,后面用工程結算過度一下,在結轉成本對嗎?
小微企業季度所得稅交的是5%,為什么年度匯算清繳的時候是10%?
投資基金公司,投資回報過高,如何籌劃?
老師,個體工商戶需要繳納印花稅嗎
商貿一般納稅人,購進苗木,再賣出時,開票增值稅稅率是多少?
老師:請問建筑行業環保稅由業主方(建設方),施工方還是總包方申報的呢?如果申報按建筑面積計算嗎
就是買點辦公用品 100 200元的 沒有合同 有發票 都需要加上 是嘛
同學,你好 這種需要增加
那除非當月基本沒有發生業務才有可能印花稅不足1元吧
同學,你好 嗯嗯,是的