您好 材料商開票金額是按含稅價開具
沒有簽訂合同但是開具了增值稅專用發(fā)票繳納印花稅時是按含稅價繳納還是不含稅價繳納
訂立一份建筑材料合同,合同寫明開具13%增值稅發(fā)票,材料商開票金額是按不含稅價開還是含稅價
老師,采購合同,寫的單價和金額都是不含稅的,合同還標(biāo)明了合同金額是不含稅的,那沒有含稅價,對方怎么給開發(fā)票啊
老師,請問合同中標(biāo)明了材料不含稅單價,但又注明為固定含稅單價包干。我在開票時,單價欄是填寫不含稅單價對嗎?
請問老師,商貿(mào)公司,一般納稅人,和甲方簽訂的合同中有標(biāo)明材料不含稅單價,下面又注明固定含稅包干單價,請問老師,我開專票的單價是按含稅價格開還是不含稅價格開呢?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
那我要求對方按含稅價開具也是合理的
發(fā)票應(yīng)該按照含稅價格開具的