罰款不一定 是的是的,需要申報(bào)的,需要按期申報(bào)
您好老師,我想問下公司沒有成立工會(huì),需要申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎?具體的工會(huì)經(jīng)費(fèi)在什么情況下需要申報(bào)繳納?
你好,10月22日辦的稅務(wù)登記,社保升級(jí)沒辦了。那11月申報(bào)期沒有社保的情況下,個(gè)稅需要申報(bào)嗎?如何申報(bào)個(gè)稅?
你好,我公司因?yàn)樯蟼€(gè)月沒有發(fā)放工資,而沒有申報(bào)個(gè)人所得稅,像這種情況,需要繳納罰款什么的嗎
你好老師,我的UK卡很久沒用了會(huì)罰款嗎。UK卡不管我有沒有工作都得申報(bào)嗎
你好,我的UK卡長(zhǎng)期沒有申報(bào)會(huì)罰款嗎,在沒有收入的情況下也需要申報(bào)嗎
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進(jìn)行售賣,未取得檢驗(yàn)疫證,在本地開的檢驗(yàn)證,怎么做賬務(wù)處理,稅務(wù)上有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,婚慶公司預(yù)收賬款要按客戶設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎
現(xiàn)在是電子發(fā)票,專票寫一個(gè)名字,一個(gè)稅號(hào)可以嗎?
請(qǐng)教一下,非常感謝!煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對(duì)于第一題,預(yù)收到貨款裝修費(fèi)440000及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800? 的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報(bào)稅的時(shí)候,收入表中會(huì)計(jì)漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時(shí)想把利潤(rùn)增加100萬,怎么調(diào)整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應(yīng)收賬款科目余額表本期發(fā)生額的借方應(yīng)該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 增 銷項(xiàng) 銀行存款 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運(yùn)輸費(fèi)等 賬戶怎么能平? 您好,第1個(gè)分錄不存在銀行存款,這是我們應(yīng)收客戶的分錄, 應(yīng)收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應(yīng)商、 借:應(yīng)收 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅
老師婚慶公司賬務(wù)具體怎么處理啊
w我可以在其他身份注銷我的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或UK卡嗎
你好,你們有業(yè)務(wù)嗎?如果沒有業(yè)務(wù)的話,你可以注銷 業(yè)務(wù)的可以辦理簡(jiǎn)易注銷。
沒有業(yè)務(wù)的可以辦理簡(jiǎn)易注銷。
沒有業(yè)務(wù),可以在這邊稅務(wù)局辦理嗎,走什么程序
你先把你逾期的補(bǔ)上,然后直接走簡(jiǎn)易政策就可以的,你都需要零申報(bào),還有你是定期定額的嘛,定期定額的一般稅務(wù)局不需要自己申報(bào)的,稅務(wù)局那邊就給你報(bào)了。