同學你好,您 公司可以接收專票,在認證平臺選擇不抵扣勾選這項就可以;對您 公司和對方都沒有影響 ;
我想問下,我有一個客戶6月開錯兩張專票給對方了,對方已經認證未抵扣(因為對方是做進出口需要留抵稅金),我讓對方開紅字信息表給我,(但是購買方申請那里勾選了"未抵扣")...,這樣我能開紅票給他們嗎?
老師,我公司免增值稅,無需抵扣,要求對方開普票,對方說只能開專票。那我應該接收嗎?接了做不抵扣認證,對我或對他有沒有影響?或者他能否申請普票開給我們
老師,麻煩咨詢個問題,我們是一般納稅人,對方公司要求開普票給他們,我們能用開進的專票抵扣開出普票所產生的增值稅嗎
想問一下,我們一般納稅人,別人要給我們公司開了苗木發票讓我們按9%計算抵扣,對方屬于生產種植企業,說完給我開1%專票,我能計算抵扣9嗎?還是給我開3?專票或普票對我們有區別嗎?又過去免稅發票呢?
老師,對方給我們開增值稅專用發票后,如果6個月內沒抵扣認證,超過時間有什么影響,需要做什么處理嗎?對方不想開專票,只想開普票,我是否應該讓對方能開專票,盡量開專票。
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬