滯納金算當(dāng)年的 再次年匯算調(diào)增 22年發(fā)生的滯納金 在22年匯算清繳調(diào)增
請問一下,我們是外地預(yù)繳的增值稅 所屬期是21年12月 但是繳款時間是1.29號 可以手動把它加在所屬期22年1月的增值稅申報表里面 。 但是滯納金是不可以算進(jìn)去的對吧
補(bǔ)做21年的收入產(chǎn)生的稅金增值稅,附加稅,這些都做在21年,但是由此產(chǎn)生的滯納金,做在了22年的分錄里,我想問一下,匯算清繳的時候,這筆滯納金可以做在22年嗎?不算在21年里面嗎?
我21年計提的稅金是20年的補(bǔ)繳的稅款,請問我在做21年的匯算清繳時,計提的時候,我直接放到以前年度損益調(diào)整里面去了,后來結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的,請問我21年做企業(yè)所得稅匯算的時候,要不要把補(bǔ)繳的增值稅,滯納金,做調(diào)增處理的
公司21年有一個固定資產(chǎn)是從在建工程轉(zhuǎn)入的,21年所得稅匯算時按轉(zhuǎn)入的暫估價做了一次性扣除,但是22年這個固定資產(chǎn)原值確定后增加了,那增加的這部分可以在22年做一次性扣除嗎?
老師,公司2021年發(fā)生了一筆印花稅滯納金0.08元,但當(dāng)年匯算清繳時未調(diào)增,2022年匯算清繳時提示如下,我需要在22年的表里把0.08元調(diào)增嗎
老師,好。都那些印花稅需要雙向交印花稅
老師,營利性技工學(xué)校,增值稅稅率是多少?成本費(fèi)用有哪些?
老師好,新成立的公司,租入辦公場地,簽訂免租一年協(xié)議,不需賬務(wù)處理吧,存在稅務(wù)問題嗎?如何應(yīng)對稅務(wù)上的問題?
進(jìn)料加工新實(shí)耗法實(shí)操出口退稅及賬務(wù)處理
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進(jìn)去一點(diǎn)投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,如果第二季度,資產(chǎn)總額超5000萬了,企業(yè)所得稅是不是要把第一季度享受的優(yōu)惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認(rèn)繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認(rèn)繳200萬,控股40%,股東B,認(rèn)繳300萬,控股60%。請問3月份這個增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區(qū)@董孝彬,剛才問題繼續(xù)就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開發(fā)票時,這四項(xiàng)分別開,另外企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)單開,請問專票這幾項(xiàng)哪個可以抵扣呢