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我們2月收到對方的發(fā)票,并且已經(jīng)入賬,稅務勾選認證的時候發(fā)現(xiàn)對方誤作廢了。但2月的賬務沒改,依舊確認了費用和進項稅。對方在3月重新開了發(fā)票過來。我們直接把3月開過來的票放在2月憑證后做附件。這種會有問題么?

2022-05-12 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-12 15:56

倪好,稅務局如果比對出來的話,你二月份需要多交稅的。

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齊紅老師 解答 2022-05-12 15:56

你在三月份少抵扣的也可以退回去。

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快賬用戶4207 追問 2022-05-12 16:43

因為這種,我2月肯定勾選不了也抵扣不了(因為稅務會計勾選的時候找不到,問了對方才知道誤作廢了)只能按3月對方新開的發(fā)票在3月認證,只是2月我們賬上做了借:待認證進項稅,沒有改掉。2月記賬憑證附件現(xiàn)在附的發(fā)票是3月開的。

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齊紅老師 解答 2022-05-12 16:46

Na你在三月份直接做進項,把發(fā)票放到進項后面就行,二月份的不用修改。

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快賬用戶4207 追問 2022-05-12 16:54

就是把抵扣聯(lián)放在3月做待認證進項結(jié)轉(zhuǎn)到進項稅那里。然后2月的賬務不用改對么?

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齊紅老師 解答 2022-05-12 16:56

對的是的是這么做。

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關(guān)鍵是你們認證抵扣沒呢?
2022-05-12
倪好,稅務局如果比對出來的話,你二月份需要多交稅的。
2022-05-12
你好,這些發(fā)票需要抵扣的嗎?不抵扣的話,你就先做到應交稅費,待認證認證抵扣了之后再做進項。
2022-10-31
您好,您的操作流程是對的。 做賬思路是,把原來做賬的分錄沖出來,再做正確的分錄。
2022-01-14
需要的,紅沖錯誤的然后再按正確的來做
2024-08-27
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