你好 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
白云商場為商品零售企業(yè),是增值稅一般納稅人,增值稅率為13%。本期發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購入商品一批,增值稅發(fā)票上注明商品買價6 000元,增值稅780元,上述款項(xiàng)均用銀行存款支付,商品驗(yàn)收入庫。該批商品售價(含稅)為10 530元。(2)本期銷售該批商品,含稅銷售額為9 360元,款已收存銀行。 要求:(1)編制購買商品的會計(jì)分錄。 (2)編制上述商品驗(yàn)收入庫的會計(jì)分錄。 (3)編制銷售商品的會計(jì)分錄。 (4)編制結(jié)轉(zhuǎn)上述銷售商品成本的會計(jì)分錄。 (5)計(jì)算不含稅銷售額和銷項(xiàng)稅額。 (6)編制將含稅銷售收入調(diào)整為不含稅收入的會計(jì)分錄。
銷售甲商品,計(jì)貨款65000元,增值稅8450,貨已發(fā)出,收款存銀行編織會計(jì)分錄
某商廈是一家商品零售企業(yè),為增值稅一般納稅人,稅率為13% ,對存貨采用售價金額法進(jìn)行核算。2020年8月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)8日,購入商品一批,價款為300000元,增值稅稅額為 39000元,貨款以銀行存款支付,商品已驗(yàn)收入庫,該批商品售價 為456300元。 (2)8月份公司共銷售451435元,款項(xiàng)已收到并存入銀行。 編制購進(jìn)商品的會計(jì)分錄; 編制本月銷售商品收入及結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的會計(jì)分錄, 計(jì)算本月銷項(xiàng)稅額及已銷商品的進(jìn)銷差價并編制分錄。
某商廈是一家商品零售企業(yè),為增值稅一般納稅人,稅率為13%,對存貨采用售價金額法進(jìn)行核算。2020年8月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)8日,購入商品一批,價款為300000元,增值稅稅額為39000元,貨款以銀行存款支付,商品已驗(yàn)收入庫,該批商品售價為456300元。(2)8月份公司共銷售451435元,款項(xiàng)已收到并存入銀行。√編制購進(jìn)商品的會計(jì)分錄:√編制本月銷售商品收入及結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的會計(jì)分錄,計(jì)算本月銷項(xiàng)稅額及已銷商品的進(jìn)銷差價并編制分錄。
某商廈是一家商品零售企業(yè),為增值稅一般納稅人,稅率為13%,對存貨采用售價金額法進(jìn)行核算。2020年8月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)8日,購入商品一批,價款為300000元,增值稅稅額為39000元,貨款以銀行存款支付,商品已驗(yàn)收入庫,該批商品售價為456300元。(2)8月份公司共銷售451435元,款項(xiàng)已收到并存入銀行?!叹幹瀑忂M(jìn)商品的會計(jì)分錄:√編制本月銷售商品收入及結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的會計(jì)分錄,計(jì)算本月銷項(xiàng)稅額及已銷商品的進(jìn)銷差價并編制分錄。
老師經(jīng)營所得個稅申報表填寫成本的時候都包括哪些
老師 我下面一個員工 比如 讓她給我把一個表(這個表里面費(fèi)用分了很多項(xiàng)目)我讓他其中一項(xiàng)單獨(dú)建立一個表格出來 然后對方說這不這里有 我說你給單獨(dú)列出來 然后她不愿意配合 最后我語氣比較嚴(yán)厲 她就給整理了 說明這個員工是一個什么樣子的員工
老師,審計(jì)年報,給我們的初稿固定資產(chǎn)里的折舊費(fèi)用期末數(shù)據(jù)跟我給他提供的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣啊?這是啥情況?
請問:50歲,私人企業(yè)主辦會計(jì),中級會計(jì)考過了,現(xiàn)在往哪方面發(fā)展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個法人,那請問可以用同一個地址嗎?一家是市區(qū)的,一家是園區(qū)的,是同一個法人
老師,請問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點(diǎn),正常情況下我們是需要開發(fā)票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發(fā)票給廠家,那這筆返點(diǎn)就需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
個人經(jīng)營所得,要是0收入,有交社保的,申報可以直接零申報不填收入和費(fèi)用嗎
請教一下,非常感謝!2021年12月1日的當(dāng)月不是也應(yīng)該計(jì)提折舊嗎?(固定資產(chǎn)停用當(dāng)月也應(yīng)該計(jì)提折舊)為什么題目里面不計(jì)提折舊
從報關(guān)單到電子稅務(wù)局退稅的流程?報關(guān)單可以在電子稅務(wù)局退稅的前提是必須已收匯嗎?