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現在收到21年7月份退回的水利建設基金,因為按減半征收,所以退回,但是我們21年還有欠增值稅跟附加稅,所以退回的款不退回,直接拿去抵減,怎么寫分錄

2022-05-11 10:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-11 10:42

你好同學,像你這種情況就是實際他根本沒有退回錢的,你到今年你再交費的時候,你就實際最終應該交多少,你就記提多少就可以了。

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快賬用戶1846 追問 2022-05-11 10:52

那抵欠的那個就不做分錄了嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-11 10:54

對那一塊兒你不需要體現的。

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快賬用戶1846 追問 2022-05-11 10:57

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-11 10:59

祝您生活愉快開心快樂

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你好同學,像你這種情況就是實際他根本沒有退回錢的,你到今年你再交費的時候,你就實際最終應該交多少,你就記提多少就可以了。
2022-05-11
同學你好 計入營業外收入
2022-04-01
不交稅就不需要抵扣 不可以 借管理費用貸銀行存款 不申報 需要抵扣的時候申報就行
2022-10-02
你好,如果是企業會計準則,上面分錄沒有問題。如果是小企業會計準則,不用以前年度損益調整科目,直接調整利潤分配-未分配利潤。 借:應交稅費-城建、教育、地方教育 貸:利潤分配-未分配利潤
2025-03-06
問題1?: 收到部分退稅額75840.15元時,應做以下分錄: ?收款分錄?:借:銀行存款 75840.15元;貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅) 75840.15元?。 ?問題2?: ?留底稅額沖減?:由于前期已將認證的進項稅額記入“應交稅費-應交增值稅-增值稅留底稅額”借方科目,收到退稅時需沖減該科目。但由于退稅是分批進行的,因此沖減時應按實際收到的退稅額進行。此次沖減分錄為:借:應交稅費-應交增值稅(出口退稅) 75840.15元;貸:應交稅費-應交增值稅-增值稅留底稅額 75840.15元(假設此次沖減完全基于已收到的退稅款)。 ?確認總的出口退稅額?:您提到8到12月份出口的累計應退稅116168.09元,前期累計認證了118318.1元。在收到部分退稅后,應確認總的出口退稅額,并記錄剩余未退回部分。剩余未退回部分為:116168.09元 - 75840.15元 = 40327.94元。這部分待下次申報時一并處理。 ?免抵稅額?:由于您公司的增值稅征稅率和出口退稅率均為13%,因此理論上不應產生免抵稅額。免抵稅額通常出現在征稅率高于退稅率的情況下?。 ?問題3?: ?應交稅費-應交增值稅-出口抵減內銷科目?:在您提供的情況下,由于增值稅征稅率和出口退稅率相同,且未提及內銷業務,因此不涉及“應交稅費-應交增值稅-出口抵減內銷”科目。該科目通常用于處理征稅率高于退稅率時產生的免抵稅額?。
2025-02-16
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