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老師,我收到電費發票是不能抵扣,稅額做賬入了費用的,但在平臺勾選時又認證并抵扣了,然后我做了進項稅額轉出來了,分錄怎么樣做

2022-05-11 10:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-11 10:17

你好,當時認證抵扣的分錄怎么做的?

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快賬用戶6760 追問 2022-05-11 10:20

借管理費費用(價稅)33900,銀行存款33900

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齊紅老師 解答 2022-05-11 10:28

借應交稅費應交增值稅進項借管理費用負數 借管理費用貸應交稅費應交增值稅進項轉出

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快賬用戶6760 追問 2022-05-11 10:49

老師最后成了,借應交稅費增值稅進項 貸應交增值稅進項轉出 這樣了,進項轉出在貸方了

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齊紅老師 解答 2022-05-11 10:50

你好,你的進項、銷項每個月結轉嗎?結轉到哪個科目?他們一般都是結轉到轉出未交增值稅,然后你的進項也結轉到轉出未交增值稅。

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快賬用戶6760 追問 2022-05-11 10:51

年未才全部結轉借銷項 貸進項 貸未交

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齊紅老師 解答 2022-05-11 11:01

你好,那你就進項轉出,一直有余額就可以的,不用結轉,也是年末結轉到未交增值稅。

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快賬用戶6760 追問 2022-05-11 11:06

當月就結轉到未交增值稅了,現其他余額都是對的,就是進項轉出余額多了出來,銷項=進項+未交增值稅是等于了,但進項轉出還有余額

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齊紅老師 解答 2022-05-11 11:06

你好,你能完整的分錄寫一下碼,帶上金額。

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快賬用戶6760 追問 2022-05-11 11:12

2021年不小心在平臺上多勾選認證抵扣了7441.42元(有費用有成本),2022年1-3月沒有發生銷項和進項,我就把2021年多抵扣的7441.42元做了稅額轉出,借應交稅金-進項稅額轉出7441.42元 ,貸應交增值稅未交增值稅7441.42元

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齊紅老師 解答 2022-05-11 11:13

進項轉出,這個分錄不對,進項轉出,它的發生額是在貸方 應該把你上面這個分錄刪除,然后直接做我的那一個就可以啊。

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快賬用戶6760 追問 2022-05-11 11:21

進項稅額轉出為什么是在貸方呢老師,是年未時做借進項轉出 貸進項稅額這樣就平了嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-11 11:24

允許抵扣的,你的應交稅費就減少,比如進項減免稅款,它的發生額都是在借方, 不允許抵扣的銷項,進項轉出,他都是在待發

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齊紅老師 解答 2022-05-11 11:24

繳納的增值稅等于銷項減去進項,減去減免稅款,加上進項轉出 進項轉出越多,你繳納的增值稅就越多。

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快賬用戶6760 追問 2022-05-11 11:27

這個我知道,但不理解你的分錄

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齊紅老師 解答 2022-05-11 11:36

進項轉出要么價稅合計做成本 要么紅沖全部的這個理解嗎。

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齊紅老師 解答 2022-05-11 11:36

如果你理解的話,你做的那個進項對嗎,是不是不對。

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快賬用戶6760 追問 2022-05-11 15:03

老師我按你的分錄做了,現就下借應交稅費進項稅額7441.42,貸應交稅金進項稅額轉出7441.42有余額了,那接下怎樣做,未交增值稅顯示要有這個數

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齊紅老師 解答 2022-05-11 15:04

你做這個分錄不對,以進項轉出已經在貸方啦,你為什么要在結轉一個在貸方的?

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快賬用戶6760 追問 2022-05-11 15:06

是按你的分錄做,余額表顯示的數

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齊紅老師 解答 2022-05-11 15:08

全部的分錄你截圖,你肯定不是按照我寫的這一個 借應交稅費應交增值稅進項借管理費用負數 借管理費用貸應交稅費應交增值稅進項轉出 我就讓你做這個的 其他的都不做 其他的有余額都結轉到轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅進項轉出貸應交稅費應交增值稅未交增值稅,你做這個都不會有余額。

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你好,當時認證抵扣的分錄怎么做的?
2022-05-11
您好,會計分錄: 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:管理費用等損益類科目
2022-05-07
同學,你好 不用,申報表填,進項稅額轉出
2022-05-04
你好,它是兩種做法,一種是你選擇不抵扣,勾選直接加稅合計做賬,還有一種做法是認證了之后進項轉出。
2024-02-20
您好, 您做進項轉出之前就需要勾選,然后填寫報表進行轉出,是這樣的操作流程,
2020-09-10
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