你好! 利潤總額:2000+2-1000-500-300-50-40=112 國債利息調減2 業務招待費: 80*60%=48//2000*0.5%=10 調增80-10=70 行政罰款調增2 應納稅所得額=112-2+70+2=182 該企業當年應納所得稅額:182*25%=45.5
某企業2020年發生下列業務:(1)產品銷售收入2000萬元,國債利息收入2萬元,產品銷售成本1000萬元;(2)銷售費用500萬元,管理費用300萬元(含業務招待費80萬元),財務費用50萬元;(3)營業外支出40萬元,其中含違反政府規定被工商局罰款2萬元。要求:該企業當年應納所得稅額。
2.某企業2021年發生下列業務: (1)銷售產品收入2000萬元; (2)轉讓一項商標所有權,取得營業外收入60萬元; (3) 收取當年讓渡資產使用權的專利實施許可費,取得其他業務收入10萬元; (4)取得國債利息2萬元; (5)全年銷售成本1000萬元;稅金及附加100萬元; (6)全年銷售費用500萬元(含廣告費400萬元);全年管理費用200萬元,(含招待費80萬元,研發新產品費用50萬元);全年財務費用80萬元(其中非金融機構借款利息20萬元,借款期為半年,年利率10%,銀行同期利率為6%); (7)全年營業外支出40萬元(含通過政府部門對災區捐款20萬元;直接對私立小學捐款10萬元;違反政府規定被工商局罰款2萬元)。 要求:計算該企業2021年應納的企業所得稅。
某企業2021年發生下列業務:(1)銷售產品收入1500萬元,投資收益100萬(系居民企業分回的投資收益);(2)轉讓一項商標所有權取得收入50萬元;(3)收取當年讓渡資產使用權的專利實施許可費取得收入10萬元;(4)取得國債利息2萬元;(5)全年銷售成本700萬元;銷售稅金及附加80萬元;(6)全年銷售費用300萬元,其中含廣告費200萬元;全年管理費用100萬元,其中含業務招待費50萬元;全年財務費用30萬元;(7)全年營業外支出40萬元,其中通過政府部門對災區捐款20萬元,直接對私立小學捐款8萬元,違反政府規定被工商局罰款2萬元;要求:計算當年應繳納的企業所得稅。
某企業2013年發生下列業務:(1)銷售產品收入2000萬元(2)收取當年讓渡資產使用權的專利實施許可費,取得其他業務收入10萬元(3)取得國債利息2萬元(4)全年銷售成本1000萬元;銷售稅金及附加100萬元(5)全年銷售費用500萬元,含廣告費400萬元;全年管理費用200萬元,含招待費80萬元;全年財務費用50萬元6)全年營業外支出40萬元(含直接對私立小學捐款10萬元;違反政府規定被工商局罰款2萬元)要求:(1)計算該企業的會計利潤總額。(2)計算該企業的應納稅所得額。63計算該企業應納所得稅稅額(保留兩位小數)。
某企業2013年發生下列業務:(1)銷售產品收入2000萬元(2)收取當年讓渡資產使用權的專利實施許可費,取得其他業務收入10萬元(3)取得國債利息2萬元(4)全年銷售成本1000萬元;銷售稅金及附加100萬元(5)全年銷售費用500萬元,含廣告費400萬元;全年管理費用200萬元,含招待費80萬元;全年財務費用50萬元6)全年營業外支出40萬元(含直接對私立小學捐款10萬元;違反政府規定被工商局罰款2萬元)要求:(1)計算該企業的會計利潤總額。(2)計算該企業的應納稅所得額。63計算該企業應納所得稅稅額(保留兩位小數)。
老師經營所得個稅申報表填寫成本的時候都包括哪些
老師 我下面一個員工 比如 讓她給我把一個表(這個表里面費用分了很多項目)我讓他其中一項單獨建立一個表格出來 然后對方說這不這里有 我說你給單獨列出來 然后她不愿意配合 最后我語氣比較嚴厲 她就給整理了 說明這個員工是一個什么樣子的員工
老師,審計年報,給我們的初稿固定資產里的折舊費用期末數據跟我給他提供的資產負債表不一樣啊?這是啥情況?
請問:50歲,私人企業主辦會計,中級會計考過了,現在往哪方面發展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個法人,那請問可以用同一個地址嗎?一家是市區的,一家是園區的,是同一個法人
老師,請問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點,正常情況下我們是需要開發票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發票給廠家,那這筆返點就需要進項稅額轉出?
個人經營所得,要是0收入,有交社保的,申報可以直接零申報不填收入和費用嗎
請教一下,非常感謝!2021年12月1日的當月不是也應該計提折舊嗎?(固定資產停用當月也應該計提折舊)為什么題目里面不計提折舊
從報關單到電子稅務局退稅的流程?報關單可以在電子稅務局退稅的前提是必須已收匯嗎?