您好,不能入賬。疫情影響,通過電子稅務局局申報。
老師,我現在遇到19年的一筆26000房租費,重復確認了,2020年匯算清繳沒有調整, 1.現在正確的做法是去做更正申報,我想問一下,更正申報流程是什么?很麻煩嗎?稅務局會不會找別的問題啊?這個公司特別小小規模。 2.另一種有人建議直接在當期紅沖,但是今年1至11月份管理費用都是零,如果現在紅沖,會發現管理費用負數,這會不會引起稅務局的警覺?稅務局眼前一亮,我就不好過了。稅務局就很可能看出來沖了19年的費用了 3.如果在2021年匯算清繳調增的話,稅務局以后發現這個問題 還會不會要補稅?或者補稅從今年匯算清繳結束到明年匯算清繳結束之間補稅?還是今年匯算清繳之后都補稅?
所得稅匯算清繳,企業一直是零申報,只有2021年給股東補繳了一次社保,股東自己掏的錢,但是沒有入賬,現在匯算清繳,如果不想去稅局大廳申報,寫說明,請問怎么辦呢?
老師你好?有亇問題螥我想問你一下!我單位2021年個稅申報表已經申報過J,已經計入當期成本,只是實發工資沒有支付,因為單位沒有錢,應付工資余額就放在貸方了,有位員工個人所得稅匯算清繳沒有申報,說沒拿到工資,于是我就去大廳更改2021年個人所得稅申報表,這樣以來是跨年度更改,牽涉到去年匯兌清繳表,請問老師這賬務怎么處理你能把一個完整的會計分錄作一下嗎?謝謝老師!
老師,您好!上午稅管員打電話過來說我的匯算清繳有問題,1.2022年小規模納稅人建筑公司有收入170萬,怎么最后還虧損24萬。一點企業所得稅都沒有交。 2.2021年3月份成立到12月31日沒收入,怎么虧損56萬呢。 3.為什么2021年虧損56萬,2021年匯算清繳調增56萬,零申報,2022匯算清繳又調減52萬左右,這樣就是虧損的了74萬左右? 現在說讓我拿2021年和2022的帳去稅務局給他看下,老師,公司實際就是虧了,難道真的要按照有收入的稅負率交納企業所得稅嗎?
請教老師,匯算清繳時,漏調減一筆1000塊錢的無票費用,剔除該筆費用也還是虧損的,但現在企業是盈利狀態,現在申報第二季度所得稅時自動帶出了去年可彌補虧損額,明天征期最后一天,我是不是只能在明天去大廳更正去年的報表,再提交第二季度的報表?如果報完第二季度的再去改是不是就得涉及到補稅了?因為相當于第二季度少繳稅了
金蝶期初數據錄入有錯怎樣處理
老師,我年后找的這家公司干了兩個月了,現在情況是忘記打卡一天按曠工三天計算,補請假條超過半月罰錢,我找領導簽字里面誤放了簽完字的單子發現后立馬拿回沒超五分鐘沒有損失結果是罰款200半年內不加薪寫檢討,上班時間微信聊天罰款500,上班時間辦公室門要打開領導巡邏監視,要不要離職
2018年所得稅稅率按多少繳納的? 小微企業
老師,進貨發票上的單位有斤有公斤,我在入庫的時候都轉換成斤可以不,還是不允許轉換,另外開票出去單位可以轉換買?
老師,進貨1000斤蘋果,入庫960斤,有些運輸中磕碰了,成本高了,這個在入庫單上提現嗎?把入庫單做賬,還是需要單獨做憑證,
老師你好,問一下管理用資產負債表中的經營營運資本怎么來的,自己加了不對
老師,想看一下采購的貨物明細清單,在明細賬里看嗎?匯總的在哪里看
老師,從農戶個人手里收購的農產品水果,沒付款,記應付賬款還是其他應付款
出口退稅,去年12月份的進項發票單位填錯了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶是A公司和B公司,兩家公司實際上是同一個老板,但我們賣給A公司的貨,他用B公司的公戶打款給我們公戶了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。
現在是零申報電子稅務局無法申報,給稅務局打電話說是零申報需要去大廳申報,同時寫專項說明
你好,系統設定,不交稅不讓電子稅務局申報,稅源緊張。不申報不行。
沒看懂老師,現在怎么辦?
你好,如果有利潤只能去辦稅大廳申報;無論是否盈利交稅,不匯算清繳會被處罰的。
有利潤就不會零申報了,企業這幾年沒有經營,就去年補繳了一次社保,也沒有記賬
您好,說明單位沒經營所以是零申報,看稅局允許不。