你好,那你們這倆數(shù)字哪一個(gè)是對(duì)的具體的
這個(gè)12月份的賬,研發(fā)費(fèi)用可以只結(jié)轉(zhuǎn)一部分到管理費(fèi)用么,然后按結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用下研究費(fèi)用的金額加計(jì)扣除?因?yàn)槔习宀幌胩潛p這么大,還是要把研發(fā)費(fèi)用科目下的金額全部加計(jì)扣除 2.這個(gè)第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表是不是不能填加計(jì)扣除表 要匯算清繳再填寫
老師,我按照研發(fā)審計(jì)報(bào)告來填寫匯算清繳中的研發(fā)加計(jì)扣除數(shù)據(jù),我填寫后可加計(jì)扣除的金額是4014947.25,但審計(jì)報(bào)告上可扣除的金額是3988653.47,這個(gè)差異我應(yīng)該填在哪里,或者怎么改動(dòng)?
老師,我們公司21年申請(qǐng)了高新,21年的審計(jì)報(bào)告也有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告,但在22年的報(bào)表中并未提現(xiàn)這個(gè)研發(fā)費(fèi)用,我要去哪里查啊,我想知道22年的匯算清繳要不要做這個(gè)審計(jì)報(bào)告,我這塊不怎么懂,所以來問下老師
老師好,做匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除那個(gè)表,我填完以后那個(gè)其他相關(guān)費(fèi)用那里是黃色的嘆號(hào),但數(shù)據(jù)我肯定填對(duì)的,我點(diǎn)住嘆號(hào)上面寫的企業(yè)在一個(gè)納稅年度內(nèi)進(jìn)行多項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)的 應(yīng)按照不同研發(fā)項(xiàng)目分別歸集可加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用,這個(gè)應(yīng)該怎么辦呢
老師,研發(fā)支出費(fèi)用化支出未形成無形資產(chǎn)的,假設(shè)是100萬,那么扣除是100萬還是150萬
我公司是商砼企業(yè),現(xiàn)在自產(chǎn)的商砼,硬化場(chǎng)地,修建辦公樓,該怎么做賬?
老師,社保扣款提示三方協(xié)議繳款異常怎么回事
資產(chǎn)負(fù)債表日,以外幣計(jì)價(jià)的交易性金融資產(chǎn)折算為記賬本位幣后的金額與原記賬本位幣金額之間的差額計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益。老師啥意思能不能舉個(gè)例子
小規(guī)模公司,銷售貨物25萬,與賣了自家不動(dòng)產(chǎn)200萬,報(bào)稅的話,25萬免增值稅,200萬的不動(dòng)產(chǎn)要交5%的增值稅,城建稅減半,兩費(fèi)全免嗎?老師
怎樣讓刷新之后的透視表自動(dòng)帶邊框線
換了金蝶kis云 他們那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額 是在報(bào)表項(xiàng)目中 其他流動(dòng)資產(chǎn)體現(xiàn) 這能行嗎? 我以前系統(tǒng)都是在應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額負(fù)數(shù)提現(xiàn)
殘疾人在個(gè)稅上有沒有優(yōu)惠政策?
老師,請(qǐng)我問一下我們之前有個(gè)砂廠去年7月份時(shí)候就停產(chǎn)了,但是當(dāng)時(shí)產(chǎn)的砂子還有點(diǎn),我現(xiàn)在能開票么?
老師,差額征收案例銷售貨物收入25萬,不動(dòng)產(chǎn)收入200萬,銷售貨物的是免征的,不動(dòng)產(chǎn)征收10萬的稅,那小規(guī)模填寫尾巴稅按照10萬減半嗎?一稅兩費(fèi)都減半嗎?減免表也要填嗎?
加計(jì)扣除的金額應(yīng)該是審計(jì)審定金額3988653.47
那你把你的數(shù)字修改改為審計(jì)數(shù)字
無法手動(dòng)改
納稅調(diào)整表那里其他試試
這3988653.47咋來的呢,審計(jì)報(bào)告上我看不出邏輯
你這樣說我們也看不出來