同學(xué)你好 這個超出比例的部分納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)整
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年7月25日,讓職工發(fā)放一批自產(chǎn)的空調(diào)作為福利,該批產(chǎn)品售價為8萬元,生產(chǎn)成本為5.2萬元,按計(jì)稅價格計(jì)算的增值稅銷項(xiàng)稅額為1.04萬元。不考慮其他因素,該筆業(yè)務(wù)應(yīng)確認(rèn)的應(yīng)付職工薪酬為 ( )萬元。
2020年公司外購產(chǎn)品一批用于職工福利,該批產(chǎn)品成本為100000.00元,市場不含稅售價為120000.00元。會計(jì)上未確認(rèn)收入。企業(yè)所得稅怎么進(jìn)行納稅調(diào)整?
2020年公司外購產(chǎn)品一批用于職工福利,該批產(chǎn)品成本為100000.00元,市場不含稅售價為120000.00元。會計(jì)上未確認(rèn)收入。他的職工福利費(fèi)是多少?在稅法上和會計(jì)上職工福利費(fèi)一樣嗎?
甲公司本年12月領(lǐng)用本公司自產(chǎn)產(chǎn)品100件發(fā)放給行政管理人員作為職工福利,該產(chǎn)品成本為每件600元,市場價格(不含稅)為每件700元,增值稅稅率為13%。該批產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)放給行政管理人員。本年未考慮該筆業(yè)務(wù)之前的會計(jì)利潤總額為80 000元,沒有其他納稅調(diào)整項(xiàng)目。 要求:對甲公司企業(yè)所得稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行計(jì)算及賬務(wù)處理。 重點(diǎn)求納稅調(diào)整項(xiàng)目!! 老師這里納稅調(diào)整需要調(diào)嗎
2020年公司外購產(chǎn)品一批用于職工福利,該批產(chǎn)品成本為100000.00元,市場不含稅售價為120000.00元。會計(jì)上未確認(rèn)收入。企業(yè)所得稅怎么進(jìn)行納稅調(diào)整?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?