負(fù)數(shù)同方向沖,意思是沖減稅金及附加,不會不平,按沖減了繳納即可
老師你好,如果我計(jì)提的工資多了,沖減是直接原路負(fù)數(shù)去沖減還是直接借:應(yīng)付職工薪酬,貸:利潤分配呢,第二個(gè)問題我有個(gè)企業(yè)以后不一定會營業(yè)了也就是說去年是基本停止?fàn)顟B(tài)上個(gè)月統(tǒng)計(jì)往來款發(fā)現(xiàn)多開了票給對方,然后就開了紅字發(fā)票,沒有業(yè)務(wù)以后也不會開票出去了,稅局不退增值稅,報(bào)表體現(xiàn)負(fù)數(shù),這個(gè)要怎么去調(diào)整呢
老師,這個(gè)課上關(guān)于退一般附加稅的會計(jì)分錄,后邊老師只說負(fù)數(shù)同方向沖,沒有具體寫出來,我怎么感覺分錄不平啊,麻煩老師給補(bǔ)充一下吧
老師您好,想咨詢您個(gè)出口退稅方面的問題,我們出口報(bào)關(guān)單上有五條腌漬菜,還有一條是附帶的紙箱,紙箱是外購的,10月份開出口發(fā)票時(shí)也開了這部分紙箱,今天報(bào)增值稅時(shí)把含紙箱的金額也錄入了免抵退稅金額中,退稅科說這部分不應(yīng)該退稅讓把這一條給踢出來了,說下月紅沖,這樣退稅系統(tǒng)和增值稅系統(tǒng)有了差額,請問具體怎么操作呢?我不開紅沖發(fā)票,下月直接把增值稅表免抵退稅金額沖出來,然后把這部分紙箱金額確認(rèn)銷售費(fèi)用可以嗎?
老師,公司給A客戶開票113萬(含稅價(jià)),屬走賬款;公司付給供應(yīng)商87.2萬(含稅價(jià)),供應(yīng)商按正常開票。供應(yīng)商收款后扣除6%稅點(diǎn)回款819680給出納,出納收款后還給A客戶私賬。這個(gè)是沒有真實(shí)業(yè)務(wù),走票的,銷項(xiàng)開的是土石方工程,進(jìn)項(xiàng)是運(yùn)輸費(fèi),老板要求這一塊單獨(dú)核算,能看出利潤,我不知道怎么做賬,想了一下,做出來的分錄好像都不對,左邊這個(gè),按平時(shí)的記賬都做進(jìn)去了,其他應(yīng)收評不了。后邊這個(gè)沒有辦法把稅票錄進(jìn)去。麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝。 你好稍等我寫好發(fā)給你 謝謝親愛的老師~~ 老師,寫好了嗎? 不好意思,今天有事耽擱,我晚上寫好發(fā)給你 你好,你在做付供應(yīng)商把那個(gè)6%做費(fèi)用處理 在收回來的時(shí)候做成本處理了,52350是扣的稅點(diǎn) 標(biāo)黃色的這一筆平不了賬
老師,加計(jì)抵減的會計(jì)分錄具體怎么做(之前都沒有,上月申報(bào)時(shí)跳出來可以補(bǔ)以前年度的加計(jì)抵減,然后申報(bào)了,一共是60多萬,我們本月進(jìn)項(xiàng)稅額小于銷項(xiàng)稅額,需要交3萬多的增值稅,我剛申報(bào)完增值稅因有加計(jì)部分可以抵減稅一分沒交,但是增值稅主表沒有體現(xiàn),只有附表四有數(shù)據(jù))這種情況該怎么做分錄
南沙出口到胡志明,海運(yùn)費(fèi)里面的文件費(fèi),碼頭費(fèi)報(bào)關(guān)費(fèi)等這些費(fèi)用能打包一起開零稅率嗎?
企業(yè)已實(shí)繳,現(xiàn)在想變更法人和股東,是不是要交個(gè)稅,看財(cái)務(wù)報(bào)表的未分配利潤嗎
老師好,請問這道題A選項(xiàng)會計(jì)分錄怎么做?為什么應(yīng)當(dāng)計(jì)入所有者權(quán)益?
老師,我公司是一般納稅人,去年8月份的增值稅沒有繳納,現(xiàn)在繳納的話可以用現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅嗎
進(jìn)項(xiàng)稅額10萬,按照行業(yè)的稅負(fù)率,我只抵扣了8萬,剩余的2萬還用做會計(jì)分錄嗎?如果做的話,會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
老師,增資擴(kuò)股需要什么資料?
做商貿(mào)類的賬時(shí),要在財(cái)務(wù)軟件啟動數(shù)量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個(gè)數(shù)量金額我另外用表格做,做賬的時(shí)候直接根據(jù)發(fā)票上的金額做?
老師,24年工會經(jīng)費(fèi)四季度多提了,也繳了費(fèi)沒有退,25年少計(jì)提了相應(yīng)部分,匯算時(shí)要調(diào)整嗎?
老師,有配合稅局核查的 關(guān)系出口報(bào)關(guān)單的情況說明嗎,最好是有整理報(bào)關(guān)單合同編號所屬期的這樣的表
老師你好,小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
您把這個(gè)分錄給補(bǔ)充一下可以嗎?稅金及附加還有后邊的應(yīng)交城建等都在一個(gè)方向啊,那怎么平啊?
借稅金及附加 10 貸應(yīng)交稅費(fèi)-各種 10 借稅金及附加 -5 貸應(yīng)交稅費(fèi)-各種 -5 實(shí)際繳納稅金及附加5即可
或者反分錄正數(shù)做賬,也是一樣 借應(yīng)交稅費(fèi) 5 貸稅金及附加 5