你好,借應付職工薪酬工資貸利潤分配,未分配利潤 匯算清交在職工薪酬明細表稅收金額和實際金額里面減去這5000
老師好,請問企業所得稅匯算清繳的問題,2021年工資我多計提了,2022年實際發放的時候我賬上處理把多計提的沖回再重新做分錄了,做2021年的匯算清繳的時候把多計提的調增了,在2022年匯算清繳要不要再調減呢。
老師好,請問我20年底工資多計提了,在做20年匯算清繳的時候把多計提的部分調增了。但賬務處理在21年把多計提的紅沖了,又按實際計提了,這樣是不是影響我21年的匯算清繳了,該怎么調整呢?
執行小企業會計準則,在2022年發現,21年計提工資時多計提了5000元,應該怎么做分錄?做21年匯算清繳的時候需要操作什么嗎
執行小企業會計準則,比如我21年工資計提了10200元,多計提了200元,22年發現后做分錄,借應付職工薪酬工資200,貸:利潤分配未分配利潤200,做21年匯算時,打個比方10000元全部發放,是不是賬載金額10200元,實際發生額10000元,稅收金額10000元,結果是調增200元。到做22年匯算清繳時,這多計提的200元調減?
21年工資計提多了也發放了,報21年匯算清繳時沒調減,22年現在調整分錄怎么做,需要更正21年匯算清繳嗎?還是明年報22年匯算清繳時調整
老師,一般納稅人開普票或專票交的稅是一樣嗎?
小規模批發零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經做在去年12月已經做成本里了,但我發現入庫的斤數15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下損耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結了 因為一個訴訟法院凍結的 現在收付款 都不行了 我賬務上怎么處理
老師,公司利潤表是負數,清算補稅7000多是怎么回事啊
老師,公司買了材料需要安裝的這種情況,對方開票可以把材料款和安裝費一起開票嗎?意思是就不用單獨開勞務費嗎?直接開到材料款,本來也是為了買材料而產生的安裝費
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核怎。銷售訂單正確性
公司是一般納稅人,電器批發零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機器會刷到我們公司。有的金額會對不上??赡苡谐鋈?,然后就是理論上做賬報稅會作為我們公司的收入,這種我需要結轉成本嗎?是按照我們賣給他們銷售商品的成本結轉?還是按照我們公司實際成本結轉???我們公司實際也有銷售的部分貨物走對公。部分走私戶收款。之前幾個月給代賬公司做賬。這個月說拿回來給我做。請給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來假如實際存貨對不上,和銀行存款也對不上?我可以繼續我接的進貨銷售做嗎?可以不調嗎?我有沒有責任?據說之前的不能改。老板經常不在這里,我是再倉庫辦公點,簽字出證明跟麻煩
老師,請教一下這個圖中計算稅后資本成本率利用插值法如何計算,能幫我寫一下過程嘛?
異地工程款開票 一般納稅人 如何預交增值稅 比如開票1000萬 怎么算預交增值稅
賬載金額呢?還是取數為21年應付職工薪酬工資貸方合計數嗎?
張載金額 安賬上計提的應付職工薪酬工資貸方發生額合計
還是不太懂,比如21年計提了85000元,多記提了5000元,實際發放了80000元,那么21年匯算清繳時,賬載金額85000 實際發生額和稅收金額是多少?
你好填寫80000 實際支付的金額
那22年做了筆分錄借:應付職工薪酬200,貸未分配利潤200 在做22年匯算清繳時,實際發生額還是實際發放的工資數,不包括這個200元是吧?老師
不包含這個200塊錢的