你好,當時做了固定資產的嗎?
你好:我想咨詢一下,我公司為購貨方,6月份收到銷貨方發票后認證并做賬,于7月份發現發票票面信息錯誤,開了紅字發票通知單,當月未做進項稅額轉出,8月份收到重新開的紅字發票、藍字發票,怎樣賬務處理?
我是建筑單位,機械勞務公司4月份給我開具發票,我已登記入賬在4月份。后來8月份發現發票開具錯誤,需要對方重新開具紅字發票和正確發票(4月份發票還沒有認證)對方只給我開具了藍字發票 并沒有給我紅字發票。沒有紅字發票那我怎么沖4月份的賬呢?
之前收到的進貨發票,對方把單位開錯了,我也認證了,現在對方來了紅字發票,又重新開來一張進貨發票,進項稅額能認證嗎?怎么做分錄?
老師,想問下3月我們單位購買新車,收到進項票并且在4月初進項認證了,對方告知需從新開票,對方開紅字發票,又重新開票。我該怎么記賬
出口退稅的公司,進項發票開錯了,重新開了紅字發票,對方當月也開了藍字發票并且我方收到并認證好,下月那個進項轉出的增值稅費怎么減免掉
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
在固定資產模塊做了的
借應付賬款、貸固定資產、應交稅費、應交增值稅進項轉出。
當時4月還做了折舊的,該怎么處理好
需要紅沖的,借累計折舊,借管理費用負數