(1)消費稅稅額=(151%2B5%2B0.5*1000*2/10000)/(1-20%)*20%%2B0.5*1000*2/10000=39.125 (2)增值稅=5*0.13=0.65
某酒廠為增值稅一般納稅人,2019年7月發生下列業務: ?(1)向某超市按不含增值稅每噸售價3000元銷售甲類啤酒80噸; ?(2)向某煙酒專賣店銷售白酒40噸,取得不含稅收入480 000,另外收取隨同白酒出借的酒壇押金28 250元; ?(3)接受乙企業委托,將大米5噸(折市價12 000元)委托加工散裝米酒,加工產品(9噸米酒)當月收回,收取加工費4000元、增值稅520元。 ?(其他相關資料:所有應認證的發票均經過了認證;甲類啤酒的消費稅稅率250元/噸;白酒的消費稅稅率為20%加0.5元/500克;) ? ?要求:(1)計算酒廠銷售甲類啤酒應繳納的消費稅稅額; ??(2)計算酒廠銷售白酒應繳納的消費稅稅額; ??(3)計算酒廠應代收代繳的消費稅稅額。??
4.乙酒廠為增值稅一般納稅人,本年10月向某煙酒專賣店銷售薯類白酒20噸,開具增值稅普通發票,取得含稅收入2260000元,另收取品牌使用費678000元、包裝物租金452000元。該批薯類白酒在發出時,其控制權由乙酒廠轉移給煙酒專賣店。增值稅稅率為13%,白酒的消費稅稅率為20%加0.5元/500g,1噸等于1000kg。要求:(1)計算乙酒廠向專賣店銷售白酒應納的增值稅和消費稅(2)編制乙酒廠該業務的會計分錄。
甲酒廠委托乙企業(增值稅一般納稅人)加工白酒1噸,甲酒廠提供的材料成本為15萬元,乙企業收取不含稅加工費5萬元,乙企業沒有同類白酒的銷售價格。已知白酒適用的消費稅稅率為20%加0.5元/500克。
甲酒廠委托乙酒廠(增值稅-一般納稅人〕加工白酒1噸,甲酒廠提供的材料成本方151萬元,乙酒廠收取不含稅加工鎮5萬元,乙酒廠沒有同類白酒的銷售價格。已知,白酒適的消費稅稅率為20%加0.5元/500克?1屯=1000千克.(1)消費稅(2)增值稅
甲企業為增值稅一般納稅人,2022年3月委托乙酒廠為其加工10噸糧食白酒。甲提供的全部釀酒原料成本(不含稅金額)為20萬元。乙酒廠收取全部加工費并開具增值稅專用發票注明不含稅加工費為19萬元和輔料費用2萬元。2022年5月收回委托加工的白酒5噸。已知乙酒廠無同類產品銷售價格,則乙酒廠5月應代收代繳的消費稅為多少萬元。(白酒消費稅比例稅率20%,定額稅率0.5元/500克)這個怎么計算
老師,小規模公司,房屋租賃按幾個點開票?
老師,您好,我發現自己24年工資實際發了141萬,但是我保稅了80多萬,剩下的50多萬沒有申報個稅,老師,現在是不是只能調增,下來我發現稅款2萬多,老師現在應該怎么辦才好,領導知道會把我開除了
買手套安全帽怎樣做賬
老師您好,如果工程項目雙方確認的結算額100萬,付款時分包給總包讓利5萬,開票金額95萬,是按100萬確認收入還是按95萬確認收入
谷物的增值稅稅率是多少?
甲公司注冊資本1000萬,如果有A退股(實收資本490萬已經繳納,占股49%),B回購A股份(490萬購買股份,A實際占股51%,且已經實繳510萬),現在有兩個新股東BC入股,原來A控股100 %,現在變成A控股70%,BC控股30%,那BC需要支付給A多少購買股權款呢,購買股權后,還需要按照控股比例來出實繳300萬的資金嗎?
老師,我本月開物料發票,但我們還沒取得進項發票,能先不確認收入嗎?
全年一次性獎金申報的時限
老師,請問一下比如社保一月1200,公司全部承擔,發到手4000元,申報個稅那工資薪金收入一欄填多少?
老師,單位名下的一輛電動汽車買價是10萬,已經計提折舊6000元,賣給個人了,不含稅金額是3萬元,稅額是0元。像這種情況的話,涉及的分錄是咋寫呢。后續會涉及到哪些稅務處理呢