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企業(yè)名稱:北京光明有限責(zé)任公司;納稅人身份:一般納稅人;登記注冊(cè)類型:其他有限責(zé)任公司;法定代表人姓名:劉光明;企業(yè)地址及電話:北京市光華路53號(hào),010-888888企業(yè)所屬行業(yè):制造業(yè)(生產(chǎn)銷售微波爐,出廠不含稅單價(jià)為500元/臺(tái),成本為400元/臺(tái));開戶銀行及賬號(hào):工行光華路分理處3301022009011503954;納稅人識(shí)別號(hào):91110100000010001K。2021年8月該廠購銷情況如下:(1)1日,向當(dāng)?shù)啬成虉?chǎng)銷售微波爐500臺(tái),并開具增值稅專用發(fā)票,單價(jià)(不含稅)為500元/臺(tái),銷售額250000元,并約定對(duì)方10天內(nèi)付款可享受不含稅價(jià)款5%的現(xiàn)金折扣。對(duì)方于1月7日付款,于是在結(jié)算時(shí),給予該商場(chǎng)5%的現(xiàn)金折扣(現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)。(2)8日,銷售400臺(tái)微波爐給外地某客戶并開具增值稅普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)為226000元。支付運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)4360元,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額為4000元,稅額為360元,該外地客戶款項(xiàng)未付。(3)9日,撥付2臺(tái)微波爐給本單位職工使用,未開具發(fā)票。(

2022-05-08 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-08 16:47

您好 請(qǐng)問是需要計(jì)算增值稅嗎

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快賬用戶krc8 追問 2022-05-08 17:01

(2)8日,銷售400臺(tái)微波爐給外地某客戶并開具增值稅普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)為226000元。支付運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)4360元,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額為4000元,稅額為360元,該外地客戶款項(xiàng)未付。(3)9日,撥付2臺(tái)微波爐給本單位職工使用,未開具發(fā)票。(4)10日,沒收逾期仍未收回的包裝物押金67800元,確認(rèn)收入但未開具發(fā)票。(5)11日,購進(jìn)原材料、零部件一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的金額為200000元,稅額為26000元;支付運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)3270元,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額為3000元,稅額為270元。上述貨款未付

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齊紅老師 解答 2022-05-08 17:04

請(qǐng)問需要做什么業(yè)務(wù)啊 計(jì)算增值稅還是?

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快賬用戶krc8 追問 2022-05-08 17:13

增值稅就是題目好長還沒打完

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齊紅老師 解答 2022-05-08 17:16

好的吧 那您打完題目再說

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快賬用戶krc8 追問 2022-05-08 17:25

上述貨款未付,運(yùn)費(fèi)已支付,貨物已運(yùn)達(dá)并入庫6)12日,購進(jìn)冰箱配件一批,貨款已付,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額為100000元,稅額為13000元,物資尚未驗(yàn)收入庫7)13日,從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)零件100000元(含增值稅),取得增值稅普通發(fā)票,該零件已入庫,且款項(xiàng)已付8)15日,從一般納稅人處購進(jìn)零件60000元(含增值稅),取得增值稅普通發(fā)票,該零件已入庫,且款項(xiàng)已付9)16日,為推廣新型微波爐,采用以舊換新方式向消費(fèi)者個(gè)人銷售新產(chǎn)品,共收取現(xiàn)金465000元(已扣除收購舊微波爐抵價(jià)100000元),并開具增值稅普通發(fā)票(10)18日,購置辦公用電腦一批,并(10)

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齊紅老師 解答 2022-05-08 17:27

怎么這么長的分錄啊?

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快賬用戶krc8 追問 2022-05-08 17:35

并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額為200000元,稅額為26000元,款項(xiàng)已付11)20日外購辦公用消耗材料一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額為1000元,稅額為130元。辦公用材料直接交付科室使用,款項(xiàng)已付12)21日企業(yè)建職工食堂領(lǐng)用上月購進(jìn)的原材料鋼材一批實(shí)際成本50000元,該批鋼材的進(jìn)項(xiàng)稅額為6500元,已在購進(jìn)當(dāng)期申報(bào)抵扣13)25日接受某單位投資轉(zhuǎn)入生產(chǎn)用材料一批并取得增值稅專用發(fā)票發(fā)票上注明金額100000元,稅額為13000元,材料已驗(yàn)收入庫14)30日委托加工物資一批并支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額為10000元,稅額為1300元,款項(xiàng)已付該企

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齊紅老師 解答 2022-05-08 17:52

這是有多長的題目啊 暈

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快賬用戶krc8 追問 2022-05-08 18:21

付。該企業(yè)于2021年8月10日繳納上期應(yīng)交未交增值稅60000元,且當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅均認(rèn)證抵扣。要求:計(jì)算北京光明有限責(zé)任公司2021年8月應(yīng)繳納的增值稅。現(xiàn)在完整了

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齊紅老師 解答 2022-05-08 18:35

銷項(xiàng)稅額? 250000*0.13=32500? 226000/1.13*0.13=26000 500*2*0.13=130 67800/1.13*0.13=7800 (465000%2B100000)/1.13*0.13=65000 130 32500%2B26000%2B130%2B7800%2B65000=131430 進(jìn)項(xiàng)稅額 360 26000 270 13000 26000 13000 1300 360%2B26000%2B270%2B13000%2B26000%2B13000%2B1300=79930 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 6500 應(yīng)納增值稅 131430-(79930-6500)=58000

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