同學你好 那這個只能計入營業(yè)外了
老師,我公司給一離職人員交社保,離職人員先把公司和個人要交的社保都先打款過來,前期就先和他先掛的往來,記得其他應(yīng)收,那發(fā)放工資時,他這部分社保怎么處理的,賬務(wù)處理是什么
老師我想問一下跨年補繳個人社保的這部分能不能入以前年度損益?因為以前的其他應(yīng)收款個人承擔的之前的已經(jīng)處理了,如果入了其他應(yīng)收款就多出來了?這個怎么處理啊
老師,你好,我們之前遺留的賬目,給員工發(fā)的工資但是都掛在他們的往來款了,但是他們也離職了,這些目前遺留的其他應(yīng)收款10萬左右,我應(yīng)該怎么處理呢?
因為我們之前的賬務(wù)比較亂,以前的其他應(yīng)收款——個人,其實是發(fā)放的工資,以前年份的了,員工也已經(jīng)離職了,這部分往來我該怎么處理
老師您好,我公司有個員工因為鬧事離職了,然后因為產(chǎn)生的損失大,然后對方工資不要就走了,我當時每個月扣了他一部分工資,但是我都掛了其他應(yīng)收款,現(xiàn)在其他應(yīng)收款貸方有余額,也就是扣了的工資,已經(jīng)確定不給這個人了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這筆賬務(wù)呢
客戶已付款,貨物暫未發(fā),但當月能發(fā)完,可以提前把發(fā)票先開了嗎?
老師您好,小規(guī)模納稅人可以收一般納稅人開的專票嗎,還是要讓對方重新開,有什么風險沒?
老師,這道題我算著選B可答案是D,請解答一下
老師稅務(wù)稽查說醫(yī)藥商貿(mào)批發(fā)企業(yè)增值稅稅負率8%-10%,這對嗎,不是1%-3%嗎,嗯我們稅務(wù)率在1.9%左右 這低嗎,我該怎樣說服他們
老師:有個問題想請教一下,我們是建筑公司,22 年對公轉(zhuǎn)了一筆材料費,但商家開的發(fā)票及四流一致的手續(xù)因快遞原因弄丟了,這種情況該怎么處理呢?
老師內(nèi)外銷7/3分這個怎么籌劃申請退稅呢?
公司出售只計提了2年的固定資產(chǎn)汽車,有什么要求嗎?怎么開具發(fā)票?怎么入賬?
轉(zhuǎn)租農(nóng)業(yè)土地,可以做無票收入嗎,有些什么稅,稅率是多少
對公轉(zhuǎn)了一筆款給私人名義是還款但是之前這個私人又沒有轉(zhuǎn)錢過來,我應(yīng)該怎么做賬啊
應(yīng)收賬款對方科目可以是哪些
那我,做到借:利潤分配,貸:其他應(yīng)收款,這樣可以嗎?做到今年匯算清繳之前,匯算清繳會不會異常?
同學你好 只要調(diào)增就可以
你可以在今年轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出然后調(diào)增繳稅
我今年的匯算清繳需要都把往來清了,我目前想操作該怎么做
那就直接納稅調(diào)整明細表
我去年的賬務(wù)并沒有營業(yè)外支出啊,我只是今年做:借以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外支出;貸其他應(yīng)收款——某人;借:利潤分配-未分配利潤、貸:以前年度損益調(diào)整;還用調(diào)整嗎
同學你好 嗯 這樣做也可以的
今年的匯算清繳我是不是就不用調(diào)增了,不用管這不部分了
同學你好 這個要調(diào)增 是跨年調(diào)整
這個需要在哪個表調(diào)整呢
納稅調(diào)整明細表里調(diào)整
我去年預(yù)提了一些成本,匯算清繳要調(diào)增嗎?賬務(wù)怎么處理?
同學你好 計入營業(yè)外支出
開始瞎說了嗎
瞎說啥 這個就是可以計入營業(yè)外支出 金額小可以直接計入營業(yè)外支出 也可以不做分錄 直接匯算清繳調(diào)增
我是做的假的預(yù)提成本,,賬務(wù)不需要沖掉嗎
嗯。這個賬上不用再做分錄 直接匯算清繳的時候調(diào)增