你好,那他們有其他應付款掛賬嘛,這兩個科目相互對沖一下。
請問,怎么把往來給銷了呢?我們公司掛有很多應收賬款,但是那些錢已經(jīng)收到了,之前的會計還留在賬上的。我要怎樣才能把他們銷了呢
老師你好!我們公司稅賬上有幾位員工19年已經(jīng)離職,但在其他應收款借方掛的有賬,也有幾位離職貸方掛的也有賬該怎么處理
老師,我們賬上前幾年一直掛了應付職工薪酬-離職福利129萬,實際是為了做費用不需要支付的,現(xiàn)在我們一大筆其他應收款,也是掛在員工頭上,很多都離職了,也是收不回來的,我可以對沖嗎,借:離職福利 貸:其他應收款
老師,你好,我們之前遺留的賬目,給員工發(fā)的工資但是都掛在他們的往來款了,但是他們也離職了,這些目前遺留的其他應收款10萬左右,我應該怎么處理呢?
因為我們之前的賬務比較亂,以前的其他應收款——個人,其實是發(fā)放的工資,以前年份的了,員工也已經(jīng)離職了,這部分往來我該怎么處理
老師,我們的車折舊到最后要賣掉了,最后給別人開票,那我內(nèi)容開什么?
老師,電子稅務系統(tǒng)里擔任某公司財務負責人,沒有登過該公司電子稅務系統(tǒng),沒有報過稅,如果該公司出事了,財務負責人會承擔法律責任嗎
計提增值稅和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是一樣的嗎
請問老師,我司購買材料,因量少運費需要單獨支付,我司采購個人先墊付,然后財務通過公司賬戶打到她的工資卡報銷,這樣有什么風險嗎?
老師,公司名下的車出售了,開了發(fā)票,應該報收入嗎
課程視頻怎么下載???????
你好,應交稅費包含了哪個稅種
籌建期間的公司,去年2024年8月成立的,目前還沒有營收,2024的匯算清繳,成本費用這些需要調(diào)整嗎?
你好老師去年打款,今年開票可以嗎
老師好,給公司轉(zhuǎn)錢,一般金額達到多大必須要有合同呢
沒有其他應付款掛賬
你好能把以前你做的那個憑證發(fā)給我嗎?我看一下。
都是以前他們遺留的,我們現(xiàn)在居家辦公,借:其他應收款——某某,貸:銀行存款
我們也換賬套了,現(xiàn)在賬目遺留的是其他應收款,我問老板說之前發(fā)工資了,他也不懂,就這么整了
你好,正常發(fā)工資的話,咱應該是借管理費用工資貸應付職工薪酬工資,借應付職工薪酬工資貸其他應收款,這樣就可以把那個往來科目給沖掉了。
但是這筆工資遺留了很久的了,不知道是什么時候的了,他當時也掛在其他應收款了,我目前做在工資管理費用不合理吧,
您好,如果您不做的話,您沒有辦法把它沖掉的。
我能不能當往來款充掉,
你怎么充呢,因為你其他應收款后面是不是掛二級科目了。
掛人名了,我就寫離職員工借款未歸還,借:營業(yè)外支出,貸:其他應收款
然后我也不稅前扣除,在匯算清繳之前做進去
你想想你匯算清繳的時候正常,你應該是調(diào)增的,但是你不調(diào)整很容易引起稅務異常的。
這部分我就直接做借:利潤分配——未分配利潤,貸:其他應收款,做到今年的賬,這樣匯算清繳是不是就可以不調(diào)了?
你好,不是的,不是你這個理解方式。
員工都離職了,我沒法做到管理費用了,那我應該怎么做啊
您好,您您要不然就是那要不然就暫時先按照你那個方法做吧,借利潤分配未分配利潤貸應付職工薪酬。
不是,是借利潤分配,未分配利潤貸其他應收款。
你不說這樣不對嗎?這樣會不會導致報稅系統(tǒng)異常
但是沒有別的辦法呀,你只能這樣做了。
正常你就應該申報個稅工資,然后呢,再正常做憑證的。
稅務系統(tǒng)會不會出問題
我覺得不太行,但是也沒有太好的辦法。
您好同學,這個正規(guī)的辦法我一開始告訴您了,但是您不想采用,所以我才說的沒有別的好辦法了,
您好同學不好意思了,辛苦您再問一下其他老師吧,