同學,你好 你是問分錄怎么做嗎?
老師,請問下1月退給供應商的貨物,1月份申報時我已作進項稅轉出,但是2月份開的紅字信息表,那么申報2月份增值稅的時候,收到紅字發票的進項稅額如何處理?
老師,你好,已認證的進項稅沖紅字,今月申報時,增值稅申報表中進項部額轉出,要交多1萬多元,請問我需怎樣處理嗎
我是采購方,發票已認證抵扣后收到銷售方的紅字發票,請問申報增值稅申報需要做進項稅額轉出嗎?做了進項稅額轉出后怎么入賬?
老師好:購買方1月份申請(已經認證抵扣的)紅字發票信息。2月申報時已做進項轉出。2月撤銷紅字發票信息,3月申報時填增值稅附表怎么填?在附表二中“紅字專用發票信息表注明的進項稅額”里填負數嗎?
老師您好,我們公司12月份客戶紅沖了一張進項發票,我申報時進項轉出并繳納了稅款,后稅務局說客戶申請的紅字信息表有誤,無需做進項轉出,現在稅款已申請退稅并到賬,那退的增值稅的賬務怎么處理,要如何調,分錄怎么做?
現有現金+貨+應收賬款+應付賬款=投資款+貨款+利潤成立嗎
、2×24年6月17日,甲公司銷售A、B、C三種商品 請教一下,非常感謝!給乙公司,并簽訂一份銷售合同,售價總額1000萬元。已知,如果單獨銷售A、B、C三種商品,其價格分別為200萬元、300萬元、500萬元。根據以往慣例,甲公司經常以組合方式銷售B、C產品,組合價為600萬元;A產品經常以200萬元的價格出售。不考慮其他因素,甲公司該批合同中C產品應分攤的交易價格為( )萬元。
老師,核定的85000,是含稅還是不含稅的呢?
老師,你好,我們是電商企業,平臺會因為售后罰款,這個罰款對方也沒給我們開票,開了電子收據,我走到營業外支出,這個是不是得在匯算清繳得時候調增?
公司購入空調屬于管理費用嗎?還是固定資產?
老師,那如果是25年2月收工傷金2000誤沖了管理費用工資,現在25年4月要改到其他應收款,但是稅務那塊2月應該已經按當時的費用申報過了,而且3月出了季報,這種情況下我4月調整改正可以直接借:管理費用工資2000,貸:其他應收款2000嗎
公司買的新能源汽車,免征購置稅了,還能抵進項稅嗎
老師是一般納稅人,有銷項,以前帳上還留底了很多進項,月末還需要結轉增值稅嗎
請問每月應發收入35000元,社保打個比方個人部分是3000,請問這個第二個月的個稅怎樣計算?
資產負債率怎么計算呢?
老師,我是問增值稅及附加稅申報表,怎樣申報
同學,你好 紅字稅額填在進項稅額轉出里面
老師,我是購貨方
現在我的增值稅申報中的進項稅額轉出有個數,是正數,我要交這個稅
同學,你好 你進項稅額轉出,這部分是要繳納稅的,你是有什么問題嗎
沒事了,謝謝老師
不客氣,祝工作順利!