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上期申報辦了留抵退稅,本期申報沒有開發票沒有銷項稅,本期申報還用附加稅里面扣除留抵退稅嗎?還是等開發票有銷項的時候再附加稅扣除留抵退稅

2022-05-07 06:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-07 06:57

你好,附加稅根據實際繳納的增值稅計算,沒有銷項就不交增值稅,不計算繳納附加稅,跟留抵退稅沒關系

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快賬用戶6099 追問 2022-05-07 06:58

進項稅額提前做了留抵退稅,是不是等有了銷項稅計算附加稅的時候要扣除留抵再算附加稅

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快賬用戶6099 追問 2022-05-07 07:01

附加稅是不是就是當期繳納的增值稅稅額-當期留抵稅額

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齊紅老師 解答 2022-05-07 07:41

留抵都已經退完了,后期再有銷項時,只能用當期認證抵扣的進項稅,之前的退完了就翻篇了

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快賬用戶6099 追問 2022-05-07 07:48

后期算附加稅呢?

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快賬用戶6099 追問 2022-05-07 07:49

【魯稅通】任城區稅務局:(溫馨提示)尊敬的納稅人:根據《城建稅法》及《征管事項公告》的相關規定,納稅人自收到留抵退稅額之日起,應當在下一個納稅申報期從城建稅計稅依據中扣除。留抵退稅額僅允許在按照增值稅一般計稅方法確定的城建稅計稅依據中扣除。當期未扣除完的余額,在以后納稅申報期按規定繼續扣除。城建稅及附加稅費的計稅依據在申報時扣除增值稅的留抵退稅額在電子稅務局申報時自動帶出,您在填寫申報表時,請注意與財務報表數據核實校對。謝謝您的配合!

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快賬用戶6099 追問 2022-05-07 07:50

現在的政策的意思不就是后期算附加稅要用稅額減去留抵稅額乘以比例嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-07 08:34

這是把留抵退稅做到最大化了。根據這個政策,相當于把退稅部分對應的附加稅也予以減免,后期申報時,比如之前退了10萬,計算附加稅是基數可以減少10萬后再乘稅率計算,一個月用不完的后面月份可以繼續用,直到用完

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快賬用戶6099 追問 2022-05-07 08:38

就是這個意思,抵扣附加稅得有銷項的時候才弄喲

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齊紅老師 解答 2022-05-07 09:00

是的,有銷項了就抵扣一部分,再有了再抵

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你好,附加稅根據實際繳納的增值稅計算,沒有銷項就不交增值稅,不計算繳納附加稅,跟留抵退稅沒關系
2022-05-07
您好,是的, 免抵稅額需要交納城建稅和教育費附加,這里的免抵退稅額,不是真正的不讓企業繳納了,而是讓退稅與應納稅額抵消了。所以,對于企業來說,這部分抵消的增值稅同樣需要計算繳納城建稅、教育費附加。畢竟,企業城建稅、教育費附加的計稅依據并沒有變化。
2024-06-07
你好你截圖來看一下嗎? 你有出口的嗎?
2025-03-05
你好,你是不是有留底退稅,然后稅務局收回去了?
2022-07-11
同學您好,不需要交主稅,附加就沒有計稅依據的
2022-11-05
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