你好,附加稅根據實際繳納的增值稅計算,沒有銷項就不交增值稅,不計算繳納附加稅,跟留抵退稅沒關系
上個月辦理了增值稅留底退稅,本月申報城建稅等附加稅時,退稅的金額是否還能再使用,作為扣除項計算應稅金額?如果本月不用,那下個月還能作為扣除項嗎?
上期申報辦了留抵退稅,本期申報沒有開發票沒有銷項稅,本期申報還用附加稅里面扣除留抵退稅嗎?還是等開發票有銷項的時候再附加稅扣除留抵退稅
增值稅附加稅申報表主超里面的一般項目里面有一個上期留抵退稅2.41元,期末留抵稅額2.41元,怎么把這個消除掉,我們一般項目現在沒發生數,我們現在走的是即征即退項目!也就是說我們公司沒有即征即退前,一般項目下面有個小尾巴進賬稅沒有抵扣完!張把一般項目下的留抵2.41怎么轉出
增值稅及附加稅費申報表中留抵退稅本期扣除額是負數這個是什么意思?而且這個留抵退稅本期扣除額還計算了城建稅需要繳納
為什么申報增值稅附加稅的時候,有個留抵退稅本期扣除額數字,結果不需要交附加稅,為什么呀
請問老師,我想報銷快遞費用,順豐快遞費用發票選錯了,把公司沒成立前的發票也開在一張發票里了怎么辦啊
老師好,小規模納稅人,一個季度開票多少以內,是免增值稅?謝謝!
老師你好,會計科目里沒有資產處置損益怎么辦
老師,加工費怎么添加到開票系統里面去,現在沒有這一項
各位老師 下午好 預收賬款,老會計做成應收賬款貸方,現在發貨抵扣貨款,怎樣做分錄?
你好,老師,申請高新技術企業第三年的時候可以不形成無形資產費用化?。?/p>
稅務局欠稅公告發出后企業最遲多長時間得繳清欠稅呢
我是做酒店業的,請問酒店買的五金小工具,比如鋸子,記入什么科目
老師,招侍費無票,匯算時調哪張表?
24年印花稅未做入賬,稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調
進項稅額提前做了留抵退稅,是不是等有了銷項稅計算附加稅的時候要扣除留抵再算附加稅
附加稅是不是就是當期繳納的增值稅稅額-當期留抵稅額
留抵都已經退完了,后期再有銷項時,只能用當期認證抵扣的進項稅,之前的退完了就翻篇了
后期算附加稅呢?
【魯稅通】任城區稅務局:(溫馨提示)尊敬的納稅人:根據《城建稅法》及《征管事項公告》的相關規定,納稅人自收到留抵退稅額之日起,應當在下一個納稅申報期從城建稅計稅依據中扣除。留抵退稅額僅允許在按照增值稅一般計稅方法確定的城建稅計稅依據中扣除。當期未扣除完的余額,在以后納稅申報期按規定繼續扣除。城建稅及附加稅費的計稅依據在申報時扣除增值稅的留抵退稅額在電子稅務局申報時自動帶出,您在填寫申報表時,請注意與財務報表數據核實校對。謝謝您的配合!
現在的政策的意思不就是后期算附加稅要用稅額減去留抵稅額乘以比例嗎
這是把留抵退稅做到最大化了。根據這個政策,相當于把退稅部分對應的附加稅也予以減免,后期申報時,比如之前退了10萬,計算附加稅是基數可以減少10萬后再乘稅率計算,一個月用不完的后面月份可以繼續用,直到用完
就是這個意思,抵扣附加稅得有銷項的時候才弄喲
是的,有銷項了就抵扣一部分,再有了再抵