你好,一般是借其他應收款貸銀行存款。
計提工資: 借:管理費用—工資60100, 貸:應付職工薪酬—工資60100, 發放工資: 借:應付職工薪酬—工資60100, 貸:銀行存款51879.18, 其他應付款—個人社保6920.82 其他應收款—水電費300 其他應收款—扣款1000, 老師,這筆分錄,其他應收款在貸方是負數對嗎?
老板墊付工資,怎么做計提和發工資分錄 你好,借 管理費用-工資 貸 應付職工薪酬-工資 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應付款-老板。這樣對嗎??還是說向法人借款 借庫存現金 貸其他應付款 計提工資 借管理費用 工資 貸應付職工薪酬 職工工資 發放 借應付職工薪酬 職工工資 貸庫存現金。這兩個哪個是正確的
老師,為職工墊付的水電費對應的分錄是不是 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款
老師,企業當月未開發票,無收入,職工薪酬作為其他應付款。分錄 借 管理費用 貸 應付職工薪酬 借 應付職工薪酬,貸 其他應付款, 是這樣寫嗎?
開辦時: 職工聚餐分錄: 借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:其他應付款 借:管理費用-開辦費-福利費 貸:應付職工薪酬- 老師以上分錄對嗎?
老師:請問建筑行業環保稅由業主方(建設方),施工方還是總包方申報的呢?如果申報按建筑面積計算嗎
老師,公司最早的一筆日記賬是3月份的,我把內賬的啟用年月設置到3月份嗎?
創投公司運營收益,屬于免稅嗎?
2022年4-12月份小規模收入分錄,是借銀行,貸收入(價稅合計金額)嗎?還是拆分增值稅,然后減免的增值稅結轉到營業外收入
匯算清繳A105090表,沒有內容可填,還需要打開保存嗎
老師,已付款未開票的往來怎么弄,票也開不出來
清賈蘋果老師回答,其他人誤接,否則差評!!環保稅怎么做賬
匯算清繳中《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》,是不是不管有沒有稅會差異都要填寫?
老師,退稅時顯示應納稅所得額繼續操作會怎么樣
親,退稅時顯示應納稅親,退稅時顯示應納稅所得額還要繼續操作嗎
嗯,這個墊付的時候
這是墊付時的做法
您好,您剛才的問題也是為職工墊付的水電費呀。