你好,到底是需要申報資金賬簿的印花稅,還是其他賬簿印花稅呢 資金賬簿的印花稅,根據實收資本%2B資本公積 總和填寫申報 其他賬簿印花稅,按賬簿數量申報,目前是免征印花稅的?
請問老師過去申報的帳薄印花稅(一本是5元),現在按資金帳薄申報還是按其他營業帳薄申報?我們這邊稅務讓按資金帳薄申報,怎么感覺不符???
老師您好請問一個問題就是上個月賣了固定資產,那申報增值稅申報表時,按收入來交增值稅,而我們帳上沒有確認收入,是損失,通過營業外支出這個科目的,那利潤表上的收入與增值稅申報表上的收入會不一致,那要怎么處理?
老師您好請問一個問題就是上個月賣了固定資產,那申報增值稅申報表時,按收入來交增值稅,而我們帳上沒有確認收入,是損失,通過營業外支出這個科目的,那利潤表上的收入與增值稅申報表上的收入會不一致,那要怎么處理?
老師好,請問公司資金帳薄印花稅申報后是按年申報了,也繳費了,現在是退好呢?還是抵好呢?怎么寫說明?
老師,我上季度不小心核了印花稅季度申報;營業帳簿、運輸、購銷合同。上季度還能申報。但是現在申報第四季度時,顯示“營業帳簿只能按次或年申報。 我把營業帳簿單獨按次申報了 但是申報清冊那個營業帳簿印花稅還是顯示未申報 而點進去想申報其他已核定季度印花稅,營業帳簿還是存在,根本沒辦法提交,這個怎么處理呢?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
是啊,當地稅務是讓我申報每年一次購買的帳薄印花稅,現在取消了!但不知道為什么是資金帳薄印花稅?
你好,你單位當年有增加實收資本和資本公積嗎?? 有新設立其他賬簿嗎?
就是3月份有實收資本印花稅,我已經申報了!
你好,既然已經申報了,那稅局還通知申報,依據是什么呢?
不清楚,問了就說是每年一次的帳薄印花稅!
你好,你單位有新設立其他賬簿嗎?
沒有,公司基本沒有什么業務了!
你好,那就不需要申報其他賬簿才是啊?