你好需要計(jì)算做好了給你
2、某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月上旬從國外進(jìn)口一批散裝化妝品,關(guān)稅完稅價(jià)格150萬元。本月內(nèi)企業(yè)將進(jìn)口的散裝化妝品的80%生產(chǎn)加工為成套化妝品7800件,對外批發(fā)銷售6000件,取得不含稅銷售額290萬元;向消費(fèi)者零售800件,取得含稅銷售額51.48萬元。(化妝品的進(jìn)口關(guān)稅稅率10%、消費(fèi)稅稅率15%)(1)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的、關(guān)稅、消費(fèi)稅、增值稅。(2)計(jì)算該企業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi)稅。
2、某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月上旬從國外進(jìn)口一批散裝化妝品,關(guān)稅完稅價(jià)格150萬元。本月內(nèi)企業(yè)將進(jìn)口的散裝化妝品的80%生產(chǎn)加工為成套化妝品7800件,對外批發(fā)銷售6000件,取得不含稅銷售額290萬元;向消費(fèi)者零售800件,取得含稅銷售額51.48萬元。(化妝品的進(jìn)口關(guān)稅稅率10%、消費(fèi)稅稅率15%)(1)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的、關(guān)稅、消費(fèi)稅、增值稅。(2)計(jì)算該企業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi)稅。
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,4月上旬從國外進(jìn)口一批散裝化妝品,關(guān)稅完稅價(jià)格150萬元。本月企業(yè)將進(jìn)口的散裝化妝品的80%生產(chǎn)加工為成套化妝品7800件,對外批發(fā)銷售7000件,取得不含稅銷售額290萬元;向消費(fèi)者零售800件,取得含稅銷售額51.48萬元。(化妝品的進(jìn)口關(guān)稅稅率40%、消費(fèi)稅稅率15%、增值稅稅率13%)要求:(1)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅、增值稅。(2)計(jì)算該企業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi)稅。
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,4月上旬從國外進(jìn)口一批散裝化妝品,關(guān)稅完稅價(jià)格150萬元。本月企業(yè)將進(jìn)口的散裝化妝品的80%生產(chǎn)加工為成套化妝品7800件,對外批發(fā)銷售7000件,取得不含稅銷售額290萬元;向消費(fèi)者零售800件,取得含稅銷售額51.48萬元。(化妝品的進(jìn)口關(guān)稅稅率40%、消費(fèi)稅稅率15%、增值稅稅率13%)要求:(1)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅、增值稅。(2)計(jì)算該企業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi)稅。
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人, 2022年5月上旬從國外進(jìn)口一批散裝化妝品,關(guān) 稅完稅價(jià)格150萬元。本月內(nèi)企業(yè)將進(jìn)口的散裝 化妝品的80%生產(chǎn)加工為成套化妝品7800件,對 外批發(fā)銷售6000件,取得不含稅銷售額290萬 元;向消費(fèi)者零售800件,取得含稅銷售額49.72 萬元。(進(jìn)口環(huán)節(jié)取得完稅憑證,化妝品的進(jìn)口 關(guān)稅稅率40%、消費(fèi)稅稅率15%) 要求: (1)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅(2 分)、增值稅(2分)。 (2)計(jì)算該企業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi) 稅(3分)、增值稅(3分)。
應(yīng)交增值稅明細(xì)賬過次頁承前頁怎么寫
老師,我們公司24年個(gè)稅1至12月全部申報(bào)完了,工資預(yù)計(jì)這個(gè)月發(fā)完,我中間沒有計(jì)提,都是什么時(shí)候發(fā)放什么時(shí)候計(jì)提,前六個(gè)月已經(jīng)發(fā)完了,季度申報(bào)和年度匯算清繳已經(jīng)做完了,現(xiàn)在預(yù)計(jì)把剩下六個(gè)月的都發(fā)了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
制衣廠新購入一臺拉布機(jī)怎么做分錄
老師您好!請問模具工廠如何注銷
老師,如果公司部分收入每個(gè)月分給合伙人百分之二十,該怎么做賬啊,他不是公司名義下的股東
U8系統(tǒng)中打板費(fèi)是借:主營業(yè)務(wù)成本、貸:原材料。還是借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品,
老師,總公司下面有幾個(gè)分公司,分公司非獨(dú)立核算,企業(yè)所得稅匯總到總公司,那總公司做年度匯算清繳時(shí),財(cái)務(wù)報(bào)表怎么做,是直接把幾個(gè)分公司和總公司的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)加起來嗎?
老師好,個(gè)體工商戶1季度開錯了票,開了專票,4月份把那張專票紅沖了,提交稅務(wù),提交不了,什么原因呢?
老師,董事,董事長,執(zhí)行董事,副董之間的關(guān)系以及區(qū)別是什么?
老師如果A是甲公司董事,B是A的近親屬,那么B控股的乙公司和甲公司之間的交易屬于關(guān)聯(lián)交易么?
(1)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅 150*(1+0.4)/(1-0.15)*0.15=37.06 應(yīng)交增值稅是 150*(1+0.4)/(1-0.15)*0.13=32.12
(2)計(jì)算該企業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅 (290+51.48/1.13)*0.13=43.62 消費(fèi)稅 (290+51.48/1.13)*0.15=50.33