同學(xué)你好,很高興為你解答,你說的這個(gè)是水稻,水稻的話轉(zhuǎn)售是9%,不是免稅
我想問下,就是我們公司一直跟農(nóng)民購買農(nóng)產(chǎn)品,然后再拿到市場去賣,我們公司收購的時(shí)候農(nóng)民也沒有要求開發(fā)票,去市場也不需要開發(fā)票,那這個(gè)帳怎么去做才好
我想問下公司買農(nóng)產(chǎn)品種子給農(nóng)戶種,后面再向農(nóng)戶收購農(nóng)產(chǎn)品后再賣出去,這算不算是自產(chǎn)自銷?要開收購發(fā)票嗎?銷售出去可以是免稅嗎?
我想問下,就是我們公司跟個(gè)人收購農(nóng)產(chǎn)品水稻,后面呢我們再銷售出去,那我們給對方公司開票的話是開免稅的發(fā)票嗎?
請問一下 我司是商業(yè)零售類小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在從一般納稅人農(nóng)業(yè)公司收購初級農(nóng)產(chǎn)品(對方公司也是收購的,沒有自產(chǎn)自銷,做蔬菜流通環(huán)節(jié)免征增值稅),對方開普票給我們,我們再銷售給其他公司,那么我們開具的發(fā)票應(yīng)該是幾個(gè)點(diǎn)?對方能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
農(nóng)產(chǎn)品銷售方開的免稅電子發(fā)票,我們公司收到后怎么抵扣增值稅,我們再銷售開出的商品稅率是多少呢?
你好老師公司被稽2020年的發(fā)票查造成的補(bǔ)交增值稅及滯納金,分錄是借利潤分配—未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營業(yè)外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對嗎?
老師,我們企業(yè)所得稅需要報(bào)0,季末資產(chǎn)總額報(bào)0.01萬,下一步提示資產(chǎn)總額填報(bào)有誤,填報(bào)的資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù),我可以繼續(xù)申報(bào)嗎
小規(guī)模企業(yè)2024年9月成立工商年報(bào)認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開票開:工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車公司。有人從租車平臺上下單,比如50,然后平臺扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺給我們開票了,這個(gè)咋做分錄呢
當(dāng)有人給公司提供勞務(wù),收到錢后又把個(gè)人所得稅存到公司賬戶時(shí),會計(jì)怎么入賬
與收入相關(guān)的500管理費(fèi)用做營業(yè)外支出了,匯算填表在營業(yè)外支出減500,然后管理費(fèi)用那里增加500嗎
我們公司要賣房子這個(gè)怎么上稅
老師,一般收了外匯的,但是沒有報(bào)關(guān)單,是不是只能視為內(nèi)銷了,報(bào)無票收入。
印花稅稅源信息采集里應(yīng)稅憑證名稱應(yīng)該填什么
小規(guī)模納稅人呢
今年的話小規(guī)模是免稅的 普票