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某酒廠(增值稅一般納稅人)2019年5月,銷售白酒60噸,取得不含稅銷售收入120萬元,同時(shí)收取包裝物押金5萬元;當(dāng)月銷售啤酒20噸,共取得不含稅銷售收入80萬元,同時(shí)收取包裝物押金8萬元,包裝物均約定2個(gè)月后歸還。當(dāng)月沒收3個(gè)月前收取的白酒包裝物押金3萬元。(增值稅稅率13%,白酒消費(fèi)稅稅率為20%加0.5元/500克,甲類啤酒定額消費(fèi)稅率為250元/噸,乙類啤酒定額消費(fèi)稅率為220元/噸)要求:(1)計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納的增值稅;(2)計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納的消費(fèi)稅。

2022-05-04 17:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-04 17:47

你好,計(jì)算本期的銷項(xiàng)稅額=120*13%%2B5/1.13*13%%2B80*13%

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快賬用戶x9nh 追問 2022-05-04 17:48

第二問的消費(fèi)稅怎么計(jì)算呀

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齊紅老師 解答 2022-05-04 17:50

計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納的消費(fèi)稅公式=120*20%%2B60*2000*0.5/10000%2B5/1.13*20%%2B20*250/10000

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齊紅老師 解答 2022-05-04 17:54

你好,每一少了一個(gè)6萬, 計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額=(120%2B80)×13%%2B(5%2B6)/(1%2B13%)×13%=27.27(萬元)。

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齊紅老師 解答 2022-05-04 17:54

對銷售除啤酒、黃酒以外的其他酒類產(chǎn)品而收取的包裝物押金,無論是否返還以及會(huì)計(jì)上如何核算,均應(yīng)并入當(dāng)期銷售額征稅,逾期時(shí)不再重復(fù)計(jì)稅。啤酒、黃酒的包裝物押金收取時(shí)不計(jì)稅,逾期時(shí)才計(jì)稅。

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齊紅老師 解答 2022-05-04 17:56

本題這個(gè)是正確的, 計(jì)算本期的銷項(xiàng)稅額=120*13%%2B5/1.13*13%%2B80*13%

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你好,計(jì)算本期的銷項(xiàng)稅額=120*13%%2B5/1.13*13%%2B80*13%
2022-05-04
同學(xué)你好 2020年2月的增值稅銷項(xiàng)稅額為多少萬元?——120*13%加上5/(1加上13%)*13%加上80*13%加上6/(1加上13%)*13%
2021-05-22
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2021-08-06
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