你好,對方沒抵扣 你們單位自己開紅字信息表,然后開紅字發票
12月19號開了一張增值稅專用發票,需要作廢,但現在已經是1月份,作廢不了,可以開紅字發票沖紅嗎?
老師好,增值稅電子專票是不是只能沖紅不能作廢
增值稅專用電子發票已開,但是需要作廢,是不是只能紅沖紅沖的話?需要怎么操作?
老師 增值稅普通電子發票是不是不能作廢,只能紅沖,當月紅沖后還需要繳納增值稅嗎。
電子發票是不是不能作廢只能紅沖,那紅沖的話要填紅字信息表嗎?
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
和紙質的是一樣的,只不過是他不管是當月還是跨月的都作廢不了。
我們是銷售方,就是我直接開具紅字信息表,但是它顯示,沒有原票抄報信息,這個是什么情況呢?
老師,請問下這種情況是怎么處理?
你好,點上報匯總試一下。
這個是五月份開的,點了上報匯總沒有關系嗎?
你好,沒有關系的,你要開發票的話就得點上報匯總,你現在勾選了發票碼,建議為了安全起見,你去勾選發票。確認了簽字之后你再開票,系統里面點上報匯總。
點了上報匯總還是顯示沒有那張發票,但是我這個月還沒報稅什么的,這個應該做紅沖跟這個應該沒有關系吧?
和這個沒有關系的,沒報稅可以紅沖的。
但是我紅沖就是顯示讀取不到消息
點了上報匯總之后還是沒有數據嗎?那你看一下這個發票的狀態是不是上報匯總。
是不是顯示的已報送。
顯示已經上傳成功了,就是讀不到消息
你開了紅字信息表嗎?紅字信息表上傳了,審核通過了嗎?
我就是在開紅字信息表,但是他就是我要點上傳的時候,它就顯示沒有這個資料,上傳不了
解決方案: 1、核實納稅人在開具紅字信息表時是否選擇了藍字發票開具的月份,如果沒有,需要選擇月份重新上傳。 2、確保原藍字發票在開票軟件中的狀態為“已上傳”。 3、若以上兩個都已經排除,因為系統不穩定等因素,發票數據傳輸有一定的延遲,建議用戶換時間段多嘗試幾次。 4、若長時間不行,建議用戶咨詢當地稅局處理。若用戶強烈要求處理,可詳細描述派單到服務單位協助處理。