你好,你說的這個是年薪,是年終獎嗎?
老師,我現在遇到19年的一筆26000房租費,重復確認了,2020年匯算清繳沒有調整, 1.現在正確的做法是去做更正申報,我想問一下,更正申報流程是什么?很麻煩嗎?稅務局會不會找別的問題啊?這個公司特別小小規模。 2.另一種有人建議直接在當期紅沖,但是今年1至11月份管理費用都是零,如果現在紅沖,會發現管理費用負數,這會不會引起稅務局的警覺?稅務局眼前一亮,我就不好過了。稅務局就很可能看出來沖了19年的費用了 3.如果在2021年匯算清繳調增的話,稅務局以后發現這個問題 還會不會要補稅?或者補稅從今年匯算清繳結束到明年匯算清繳結束之間補稅?還是今年匯算清繳之后都補稅?
老師好,請問一下我20年12月計提了20年的年終獎,但是個稅申報是在所屬期21年1月合并到工資薪金里面申報,這樣可以嗎?我聽別人說應該單獨記稅申報在一次性獎金里面,這樣稅局查到會不會有問題?要怎么調整?
①如圖,我提交2021年個人申報后,應繳納稅額是2477.85元。點了享受免申報之后,無需繳納2477.85元的稅費了嗎? ②之前沒有關注過個人所得稅, 2020年年收入總額是十萬多,估計稅費也有2000以上,我現在是否需要補齊2020年的稅費以及滯納金? ③如需補交所有稅費包括滯納金,我該從哪里補交?若無需補交,此問題作廢 稅務知識是我的盲區,我不太懂,麻煩解答,感謝!
嗯,我3月1號在個人所得稅app里面進行了申報預約,然后呢未及時回復,然后當時我誤操作點了作廢,然后呢現在我再次申報變成應繳納稅22453,我的當年的總的收入是98000塊。上次我填報正常的話應該是退稅258塊,但是現在的話不知道作廢的怎么樣把它刪除,然后無法操作,目前就申報了一個房貸信息,其他沒有申報過。麻煩老師幫忙解答一下。
你好,我有問題想咨詢一下,2020年個稅匯算清繳重新作廢申報了,之前沒填房貸,現在作廢申報,但是里面收入什么的不是得手填嗎,2020年有年薪,正常是單獨計稅,但是現在選不了這個了,請問這個有什么辦法解決嗎?年薪這個應該怎么操作,按單獨計稅是不交稅的,現在選不了單獨計稅,需要補繳稅款,怎么操作能解決這個問題
老師,新招進一個員工要求稅后10000,要交社保,這個怎么算呢
單獨一個項目的利潤怎么計算
老師好,供應商因提供的商品有問題,我們對供應商的罰款應該計入營業外收入對嗎?這樣會使增值稅和所得稅的收入不一致吧?
老師 請問一下 資產負債表中的未分配利潤金額 與利潤表的利潤金額不一致會有影響嗎
老師,請問計提折舊的時候,用錯了分錄,原憑證借:管理費用,貸:固定資產,現在要修改,我應該怎么修改?
變更財務負責人在市場監督管理局變更的流程,老板想要把財務負責人變成我,我又不是很想承擔責任,財務負責人不變更會對財務這塊把控有影響嗎
公司員工出差公司財務制度為餐費補貼每日100元,沒有發票,能有效稅前做賬扣除嗎?
假如公司發生業務招待費10萬,按稅法只能扣6萬(假設不考慮千分之五那個標準),如果這10萬的業務招待費里其中1萬是沒有發票的。請問匯算清繳時,是調增4萬還是調增5萬(4萬+1無發票)?
自然人股權變更: (有限合伙)企業注冊資金100W: A 出資53W 認繳;B 出資2W認繳;C 出資45W實繳; 現在自然人:A要1元轉讓27.5%的股權給自然人D; 請問個稅怎么計算?
2024年做賬做了無票收入,稅務系統也報了,2025年4月份,開票給他們,這個在稅務系統要怎么操作啊?做賬我倒是可以沖銷無票收入,再做一個正常的收入
年薪如果是工作的話,需要在綜合所得里面申報,不能單獨計稅
個稅匯算清繳的時候,如果有全年一次性獎金,不是有兩種擇,一種按綜合所得申報,一種選單獨計稅,但是現在重新做2020年的時候,沒有這種選擇了
20年的沒法退稅了 你問你稅務局問那邊