您好,這個是這樣的 借 管理費用 6000 貸 銀行存款 5000 其他應收款 1000
員工工傷公司一開始就先借支了1萬去付醫療費,(借:其他應收,貸:銀行存款)后來保險公司賠付了一部分5千(借:銀行存款,貸:其他應收),過了一個月把報銷單拿來時候實際發生了6千怎么做賬
員工工傷公司一開始就先借支了1萬去付醫療費,(借:其他應收,貸:銀行存款)后來保險公司賠付了一部分5千(借:銀行存款,貸:其他應收),過了一個月把報銷單拿來時候實際發生了6千怎么做賬
同一省市區域注冊非獨立核算分公司,目的用來交總公司員工社保,分公司沒有實際經營業務發生,收到總部資金后只用來發工資交社保。這種情況,總公司計提時,借:管理費用 貸:應付職工薪酬工資、社保;付款給分公司時,借:其他應付款 貸:銀行存款 ;分公司提供代付社保和工資款費用單時,借:應付職工薪酬工資、社保 、 應交個人所得稅、個人社保部分 貸:其他應付款 。分公司收到總公司撥款,借:銀行存款 貸:其他應收款;分公司銀行代扣工工資、社保時,借:其他應收款 貸:銀行存款。是這樣嗎??那申報個稅是分公司還是總公司操作?
老師,這筆錢實際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢,5月份就已經做這個會計分錄其他應收款就有這筆期末余額了,5月份也已經支付給人家這些錢了, 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應付款總部480 報銷員工之前墊付的水電費 借其他應收款外部單位480 貸其他應付款員工480 借其他應付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應收款租賃公司4500 貸其他應付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應付款總公司4500 給員工報銷 借其他應收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報銷給員工的代辦營業執照費 借銀行存款3100 貸其他應付款總部3100 支付給代辦商家代辦費 借其他應收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當時這樣寫的老師 6月份其他應收款期末余額里怎么還有這錢
老師,公司發生了工傷,有買項目保險,開始時是公司墊付費用,這個費用是打到公司員工的賬上,這個分錄是些借:其他應收款-個人還是保險賠付呢,然后拿回來的發票沖銷這個其他應收款嗎,分錄是借:管理費-工傷,貸:其他應付款,這樣做對嗎?
老師,去年按正常工資薪金申報了個稅,今年代開了勞務發票過來(不用交稅),更正成勞務報酬了,發票上注明次月代扣代繳,我這邊已經在去年的個稅申報上把正常工資薪金更正成勞務報酬了,稅務上還會不會有風險,會不會提示沒有幫代扣代繳個稅
開辦期,沒收入,一般納稅人,開了個票,測試,又沖紅了。可以零申報嗎
稅務老師查21年和22年的賬,說研發費用直接人工是整數,明顯有問題,讓修改匯算清繳表,這該怎么修改呢,
老師這種客戶的名字怎么在憑證上面顯示
老師船務的賬怎么做賬務處理
深圳社保入稅務局了嗎?請問目前深圳社保在哪里增員減員?
老師,我今天上班遇到一個問題,就是我們收到的承兌背書和被背書人都是同一家公司,這樣的承兌我收了會有風險嗎?
老師,我們用的收銀系統美團抖音收錢,我做賬怎么做啊,要不要用其他貨幣資金過度
那我想請問一下,買的那個機械嗯交的定金都半年了,還沒給退,當時支付的時候是個人微信付給他對方公司的,然后定金的定子寫的是這個定,這個定金對方能給我們退款嗎?
生產出口退稅企業明細里選擇備案清單退稅,我以為就是單證備案。稅已退,我還要準備備案清單嗎,指的是什么?
做的分錄要紅沖嗎?
來保險公司賠付了一部分5千(借:銀行存款,貸:其他應收,這個沖回
老師,能把正確的分錄寫出來嗎?從借款到保險公司到報銷的完整分錄?
一開始借款? 借 其他應收款? 1000? 貸 銀行存款 1000?? 然后報銷的時候? 借 管理費用 ?6000 ?貸 銀行存款 ?5000 其他應收款 1000
報銷為什么還有貸銀行存款
因為剩下的5000還要給人家
不是直接沖掉其他應收款嗎?
開始預借了公司10000,保險了6000,為什么還有給人家5000,,給誰呢?
我覺得報銷時:借:管理費用 貸:其他應收款
我覺得報銷時:借:管理費用6000 貸:其他應收款6000 員工還有還給公司4000
來保險公司賠付了一部分5千(借:銀行存款,貸:其他應收,這一筆不用做就可以了
還款時:借:銀行存款4000 貸:其他應收款4000
按照我剛才給你寫的,做就可以啦嘻嘻
保險公司賠付還是要做賬的吧
賠付的話,做一筆,借 銀行存款? 貸 其他應付款就行,因為這一筆相當于賠付給員工的
實際賠付給員工了怎樣做分錄呢?
借 其他應付款——員工? 貸 銀行存款
借款時 借:其他應收款10000 貸:銀行存款10000 報銷時 借:管理費用:6000 貸:其他應收款:6000 收到報銷公司賠付時 借:銀行存款:5000 貸:其他應收款 4000 其他應付款~員工 1000 賠付員工時 借:其他應付款 1000 貸:銀行存款 1000
這樣做分錄可以嗎?
嗯,這就是一個完整的分數過程。
謝謝老師
不客氣祝您開心每一天,麻煩給一個五星好評吧謝謝