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員工工傷公司一開始就先借支了1萬去付醫療費,(借:其他應收,貸:銀行存款)后來保險公司賠付了一部分5千(借:銀行存款,貸:其他應收),過了一個月把報銷單拿來時候實際發生了6千怎么做賬

2022-05-03 20:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-03 20:30

您好,這個是這樣的 借 管理費用 6000 貸 銀行存款 5000 其他應收款 1000

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快賬用戶3403 追問 2022-05-03 20:32

做的分錄要紅沖嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-03 20:33

來保險公司賠付了一部分5千(借:銀行存款,貸:其他應收,這個沖回

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快賬用戶3403 追問 2022-05-03 20:36

老師,能把正確的分錄寫出來嗎?從借款到保險公司到報銷的完整分錄?

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齊紅老師 解答 2022-05-03 20:37

一開始借款? 借 其他應收款? 1000? 貸 銀行存款 1000?? 然后報銷的時候? 借 管理費用 ?6000 ?貸 銀行存款 ?5000 其他應收款 1000

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快賬用戶3403 追問 2022-05-03 20:39

報銷為什么還有貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-05-03 20:39

因為剩下的5000還要給人家

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快賬用戶3403 追問 2022-05-03 20:39

不是直接沖掉其他應收款嗎?

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快賬用戶3403 追問 2022-05-03 20:42

開始預借了公司10000,保險了6000,為什么還有給人家5000,,給誰呢?

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快賬用戶3403 追問 2022-05-03 20:44

我覺得報銷時:借:管理費用 貸:其他應收款

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快賬用戶3403 追問 2022-05-03 20:44

我覺得報銷時:借:管理費用6000 貸:其他應收款6000 員工還有還給公司4000

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齊紅老師 解答 2022-05-03 20:45

來保險公司賠付了一部分5千(借:銀行存款,貸:其他應收,這一筆不用做就可以了

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快賬用戶3403 追問 2022-05-03 20:45

還款時:借:銀行存款4000 貸:其他應收款4000

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齊紅老師 解答 2022-05-03 20:46

按照我剛才給你寫的,做就可以啦嘻嘻

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快賬用戶3403 追問 2022-05-03 20:47

保險公司賠付還是要做賬的吧

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齊紅老師 解答 2022-05-03 20:47

賠付的話,做一筆,借 銀行存款? 貸 其他應付款就行,因為這一筆相當于賠付給員工的

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快賬用戶3403 追問 2022-05-03 20:49

實際賠付給員工了怎樣做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2022-05-03 20:50

借 其他應付款——員工? 貸 銀行存款

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快賬用戶3403 追問 2022-05-03 21:12

借款時 借:其他應收款10000 貸:銀行存款10000 報銷時 借:管理費用:6000 貸:其他應收款:6000 收到報銷公司賠付時 借:銀行存款:5000 貸:其他應收款 4000 其他應付款~員工 1000 賠付員工時 借:其他應付款 1000 貸:銀行存款 1000

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快賬用戶3403 追問 2022-05-03 21:13

這樣做分錄可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-03 21:13

嗯,這就是一個完整的分數過程。

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快賬用戶3403 追問 2022-05-03 21:13

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-03 21:14

不客氣祝您開心每一天,麻煩給一個五星好評吧謝謝

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您好 借:管理費用-福利費6000 貸:應付職工薪酬-福利費6000 借:應付職工薪酬-福利費 6000 貸:其他應收款 5000 貸:庫存現金 1000
2022-05-03
您好,這個是這樣的 借 管理費用 6000 貸 銀行存款 5000 其他應收款 1000
2022-05-03
你好,分錄可以的,
2019-08-22
你好; 分公司和這個外部單位是什么業務的;? ? ?是否有協議;才好判斷你們分錄是否對? ?
2023-06-27
您好,是這樣的,這個沒錯的分錄最后
2025-03-31
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