您好 (1)計算西安正信財務咨詢有限公司2021年6月的應納增值稅 銷售額:303000/1.01%2B202000/1.01=500000 季度銷售額超過45萬 需要全額繳納增值稅 專票303000/1.01*0.01=3000? ?普通發票202000/1.01*0.01=2000? ?合計應該繳納3000%2B2000=5000 (2)對西安正信財務咨詢有限公司2021年6月發生的經濟業務以及2021年7月繳納增值稅的業務進行賬務處理 借:銀行存款303000 貸:主營業務收入300000 貸:應交稅費-應繳增值稅 3000 借:銀行存款202000 貸:主營業務收入200000 貸:應交稅費-應繳增值稅 2000 7月繳納 借:應交稅費-應結增值稅 5000 貸:銀行存款 5000
小規模納稅人增值稅的計算、會計核算西安正信財務咨詢有限公司為小規模納稅人,納稅人識別號為9137070572481267A1按月進行增值稅納稅申報。2021年6月,該公司發生的經濟業務如下:(1)10日,為北京某工業企業(一般納稅人)提供內部控制咨詢服務,取得含增值稅收入303000元,并開具增值稅專用發票。(2)18日,為河北某商業企業(小規模納稅人)提供財務咨詢服務,取得含增值稅收入202000元,并開具增值稅普通發票。2021年6月,西安正信財務咨詢有限公司減按1%的征收率征收增值稅,并于2021年7月8日對2021年6月的增值稅進行納稅申報。工作要求:(1)計算西安正信財務咨詢有限公司2021年6月的應納增值稅。(2)對西安正信財務咨詢有限公司2021年6月發生的經濟業務以及2021年7月繳納增值稅的業務進行賬務處理。
西安正信財務咨詢有限公司為小規模納稅人。2021年6月,該公司發生的經濟業務如下:(1)10日,為北京某工業企業(一般納稅人)提供內部控制咨詢服務,取得含增值稅收入303000元,并開具增值稅專用發票。(2)18日,為河北某商業企業(小規模納稅人)提供財務咨詢服務,取得含增值稅收入202000元,并開具增值稅普通發票。2021年6月,西安正信財務咨詢有限公司減按1%的征收率征收增值稅,并于2021年7月8日對2021年6月的增值稅進行納稅申報。工作要求:(1)計算西安正信財務咨詢有限公司2021年6月的應納增值稅。(2)對西安正信財務咨詢有限公司2021年6月發生的經濟業務以及2021年7月繳納增值稅的業務進行賬務處理。
例4-131某企業為增值稅小規模納稅人,專門從事商業咨詢服務。2021年10月發生以下業務:(1)15日,向某一般納稅人企業提供資訊信息服務,取得含增值稅銷售額50.5萬元;(2)20日,向某小規模納稅人提供注冊信息服務,取得含增值稅銷售額1.01萬元;(3)25日,購進辦公用品,支付價款2.06萬元,并取得增值稅普通發票。已知:增值稅征收率為1%。計算該企業當月應納增值稅稅額。
32某企業為增值稅小規模納稅人,專門從事商業咨詢服務。2021年10月發生以下業務:(1)15日,向某-般納稅人企業提供資訊信息服務,取得含增值稅銷售額50.5萬元;(2)20日,向某小規模納稅人提供注冊信息服務,取得含增值稅銷售額1.01萬元;(3)25日,購進辦公用品,支付價款2.06萬元,并取得增值稅普通發票。已知:增值稅征收率為1%。計算該企業當月應納增值稅稅額。
例4-131某企業為增值稅小規模納稅人,專門從事商業咨詢服務。2021年10月發生以下業務:(1)15日,向某一般納稅人企業提供資訊信息服務,取得含增值稅銷售額50.5萬元;(2)20日,向某小規模納稅人提供注冊信息服務,取得含增值稅銷售額1.01萬元;(3)25日,購進辦公用品,支付價款2.06萬元,并取得增值稅普通發票。已知:增值稅證收率為1%。計算該企業當月應納增值稅稅額。
老師,非公司員工去外地出差,屬于幫我們談項目,差旅費該怎么報銷呢?
股東出資20萬入股后,過了幾年賬面所有者權益總額虧損1萬,現在拿回入資款,用交稅嗎?可以全額拿回嗎
老師,可以學習記賬憑證的單金額的那種嗎
餐費不得抵扣,進項轉出,應填寫在哪一欄
老師,我們個體戶想轉成有限公司,請問是要注銷后重新注冊,還是變更公司性質就行?
企業有賬上有研發,但是沒有申請高新,填所得稅要填寫哪一項表
@董孝彬老師,只要董老師回答,我在這里等他
老師如果用其它應收款核算老板娘的所有往來,在老板娘墊付,計提社保時,所有和老板娘的有關流入流出都用其它應收款來核算對嗎?
老師,業務員在公司開自用車,加油費報銷,是記銷售費用還是記福利費?
老師,買洗潔精采購價40,桶20元押金,進貨的時候退空桶,押金從貨款里扣出來 這個賬怎么做 例如 進貨30桶貨款1800,退空桶20個金額400,實際付貨款1400
好的好的謝謝
不客氣哈,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!